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Q

上年的增值稅滯納金,稅務(wù)部門今年5月末開單,6月初補交的。請問滯納金這塊5月怎么做會計分錄?

2021-06-30 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-06-30 09:56

你好 實際哪個月交的呢?

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快賬用戶3250 追問 2021-06-30 09:59

6月交納的

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齊紅老師 解答 2021-06-30 10:07

你好 5月沒有發(fā)生業(yè)務(wù)不寫分錄? 6月做賬?

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你好 實際哪個月交的呢?
2021-06-30
借應(yīng)交稅費,營業(yè)外支出貸銀行存款。
2022-07-15
你好 退款是退這個10萬含3萬滯納金全額退嗎 之前分錄怎么做的 這樣好判斷對應(yīng)科目
2020-08-26
你好 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅/未交增值稅 1000 營業(yè)外支出——滯納金 200 貸:銀行存款 1200
2020-09-19
同學(xué)你好 借營業(yè)外支出8 借應(yīng)交稅費印花稅5000 貸銀行存款5008
2022-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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