你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅/未交增值稅 1000 營業(yè)外支出——滯納金 200 貸:銀行存款 1200
你好鄒老師,我們這個(gè)月補(bǔ)交了去年8月的增值稅,并產(chǎn)生了一定金額的滯納金,增值稅稅額1000滯納金200,請問怎么做會計(jì)分錄?
上年的增值稅滯納金,稅務(wù)部門今年5月末開單,6月初補(bǔ)交的。請問滯納金這塊5月怎么做會計(jì)分錄?
老師,2022年補(bǔ)繳2018年-2021年的增值稅、附加稅,并產(chǎn)生滯納金,未計(jì)提,請問怎么做分錄?
老師,2021年9月有兩張進(jìn)項(xiàng)票做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。2022年5月做了更正申報(bào),補(bǔ)交了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的增值稅和城建稅,滯納金!補(bǔ)交的增值稅,城建稅,滯納金分錄應(yīng)該怎么做
您好 我們公司是一般納稅人,請問去年的增值稅沒交 產(chǎn)生了滯納金 也沒計(jì)提 請問這個(gè)賬務(wù)處理怎么做
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
你好老師,不用先借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅1200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅1200 嗎?滯納金需要在應(yīng)交稅費(fèi)科目掛賬嗎?
你好,之前需要做結(jié)轉(zhuǎn)1000元增值稅的分錄 滯納金計(jì)入營業(yè)外支出科目核算,不通過應(yīng)交稅費(fèi)核算的
那請問結(jié)轉(zhuǎn)1000元增值稅的分錄怎么做?
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1000, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 1000