你好,當(dāng)年即使調(diào)增,也是負(fù)利潤,這種情況就不需要做什么分錄的
老師,您好,麻煩問一下,比如年報(bào),招待費(fèi)調(diào)增了100元,當(dāng)年即使調(diào)增,也是負(fù)利潤,這時(shí)候還需要做會(huì)計(jì)上的賬務(wù)處理嗎
您好,老師問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳管理費(fèi)用納稅調(diào)增了260元,那我報(bào)送年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是需要與調(diào)整后的利潤總額一致嗎
老師好,我想請(qǐng)問一下,如果我匯算的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
老師好,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增的數(shù)據(jù)還要在賬上調(diào)回來嗎,要不未分配利潤就不跟實(shí)際不符了。例如,我今年申報(bào)的時(shí)候看到公司資產(chǎn)負(fù)載表上還有虧損300多元,但實(shí)際去年匯算時(shí)被調(diào)增了,今年就彌補(bǔ)不了了
老師您好,我想問下會(huì)計(jì)實(shí)操的問題,報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí),有個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增的問題,這個(gè)需不需要做賬務(wù)處理
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費(fèi)用,怎么做可以在稅前扣除?
您好老師,我家賣煙酒茶,顧客要求開發(fā)票不寫具體名稱,就只寫酒.茶 這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人,季度收入不滿30萬,減免的附加稅,需要記賬嗎
(2)發(fā)貨時(shí),確認(rèn)收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 我這科目是不是有誤
公司新招一個(gè)銷售總監(jiān),老板跟別人談的稅后實(shí)發(fā)工資3萬,別人沒有什么附加扣除,他也不需要公司給他交社保,老板要求我們反推出他的應(yīng)發(fā)工資。
增值稅稅負(fù)高什么原因
老師,比如調(diào)增后,我繳納了100元的所得稅,這種情況分錄應(yīng)該怎么做呢
你好,比如調(diào)增后,繳納了100元的所得稅,分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
老師,由此產(chǎn)生的滯納金,直接做借營業(yè)中支出,貸銀行嗎,哪年繳納的滯納金,哪年年報(bào)需要調(diào)增嗎
你好,如果有滯納金,計(jì)入營業(yè)外支出科目核算。 2022年做2021年年報(bào)的時(shí)候,繳納的滯納金需要做納稅調(diào)增處理?
好的謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝