借銷售費用貸應(yīng)付職工薪酬
老師您好,請問上個月給員工做了提成預(yù)提,10萬元,這個月提成下來總計是234600元,預(yù)提少了,這會計分錄該怎么做呢
老師,你好,我平時這個月計提下月工資都是實際支付,下個月做賬的時候都平了,但是這個月績效少了,應(yīng)該怎樣做會計分錄呢?沖回上月計提的,再補計提?
老師您好 請問我上個月計提運輸費10萬,這個月發(fā)票回來是11萬,怎么做分錄呢?
老師,請問在10月份的時候,員工預(yù)支了工資,(比如應(yīng)發(fā)工資5000,預(yù)支了6000)在發(fā)放11月工資的時候,扣了這個多的1000元,那么在10月計提工資,和11月計提工資的時候,要分別計提多少呢?
請問老師,去年12月預(yù)提了員工年終獎,2月份發(fā)放,去年多計提了2000多元,這個賬該怎么調(diào)整呢?請老師指點一下,謝謝
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
不用沖紅嗎老師
你好,計提的少了,需要補上的。
怎么補啊老師
這需要收費用貸,應(yīng)付職工薪酬234600減去100000
那就是借應(yīng)付職工薪酬(減10萬),貸銷售費用,對嗎老師
你好,你的憤怒做錯了應(yīng)該計提234600,結(jié)果你只計提了10萬,是不是少了做了你是不是應(yīng)該補上?
那是上個月預(yù)估提的10萬,然后這個月實際提成是23萬
你好,那不就是少計提了嗎?應(yīng)該補上的。
那10萬不要做,只需要做十三萬四千六就可以啊。
好的知道了老公謝謝了
不用客氣,工作愉快。