計入到其他應(yīng)收款-夏某某
老師 公司借法人款做賬分錄平常是借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付單位-某某 我看以前會計也有做借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-其他應(yīng)收單位-某某 這個是不是在實際工作中都是正確的
老師,請問租金用銀行存款交給夏某某?怎么做會計分錄,是其他應(yīng)付款-夏某某,還是預(yù)付賬款—夏某某???
老師,我轉(zhuǎn)到公戶1000,然后公戶又開電子包函1000寫分錄是不是:借銀行存款貸其他應(yīng)付款-某某,借財務(wù)費用貸其他應(yīng)付款-某某
工程裝修找的私人做的窗戶,預(yù)付賬款發(fā)生的時候,借方記 預(yù)付賬款某某,貸銀行存款,,支付剩下尾款怎么寫會計分錄,我(寫應(yīng)付賬款某某,貸銀行存款,可以不)
請問老師,公賬轉(zhuǎn)工資給共10個員工個人,銀行轉(zhuǎn)出分錄怎做?我做的,借,其他應(yīng)付款*某某人,貸,銀行存款。我做工資分錄怎么做?借應(yīng)付職工薪酬,貸,其他應(yīng)付款*某某人嗎
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因為開錯主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點,變成含稅價110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會計頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
老師請問一下 比如我上月開了一張發(fā)票、然后 這個月稅務(wù)那邊沖紅了、這個月重新開了一份。 這樣的話 我做沖紅無票收入的時候 只做 這個月開出的這份 還是上個月開出 和稅務(wù)沖紅的都做記賬憑證
老師我現(xiàn)在匯算交了企業(yè)所得稅2000,上年度沒計提,現(xiàn)在我要如何做分錄呢
我們天貓店 一直在往里面充值保證金,保證金什么情況下會被扣款呢 扣了天貓會給我們開發(fā)票嘛
老師,2024年暫估款,年終匯算時,沖銷納稅調(diào)增會計分錄怎樣寫?
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是這樣嗎? 借:其他應(yīng)收款—夏某某8000 貸:銀行存款8000
是的,就是這么做會計分錄的
好的 ,謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評