你好這個2萬有沒有說是啥,

公司被供貨方起訴,欠10萬,資金被凍結(jié),最后銀行扣款12萬,請問這2萬怎么做分錄
老師 請教一個問題 我們公司從供應(yīng)商購買一批貨。先定金10萬 當(dāng)時做分錄:借 應(yīng)付賬款-供應(yīng)商A 貸:銀行存款 隨后購進(jìn)貨物 我們是支付貨款,這個貨款中扣減之前付的定金10萬中5萬(減定金5萬 剩余定金5萬下次買貨再次扣減) 這次購買貨物應(yīng)該怎么做分錄?
公司是做跨境電商的,店鋪提現(xiàn)到皮卡,皮卡再提現(xiàn)到NRA。 問題 1、從店鋪提現(xiàn)到皮卡的銀行流水是不是也要做賬? 2、NRA銀行流水是不是也要? 3、 過程分錄是不是這樣做賬? 比如 A店鋪銷售了15萬貨物, 其中扣掉 傭金,平臺配送費,倉儲費 等 ,共計5萬,客戶收貨了之后,余額到賬10萬,可提現(xiàn)到皮卡的余額是10萬美金,皮卡轉(zhuǎn)付到NRA 賬戶10萬。 確認(rèn)收入分錄 借:其他貨幣資金 10萬 銷售費用(平臺傭金、配送費、倉儲費等)5萬 貸: 主營業(yè)務(wù)收入15萬 提現(xiàn)到皮卡分錄 借:銀行存款 ……皮卡10萬 貸: 其他貨幣資金 10萬 皮卡 提到NRA 借: 銀行存款 ……NRA 10萬 貸: 銀行存款……皮卡 10萬 是這樣嗎
老師,您好。公司賬戶被凍結(jié)了,但項目還在正常進(jìn)行,成立了一個新公司負(fù)責(zé)項目的資金周轉(zhuǎn),請問要怎么做賬?。?新公司收到一筆10萬的股本金,兩個公司要怎么做會計分錄?
(1)乙公司起訴中原公司,中原公司對這起未決訴訟確認(rèn)的預(yù)計負(fù)債為50萬元。(2)中原公司因違反有關(guān)法規(guī)被審計,國土部門等作出行政處罰共計10萬元,以銀行存貨支付。(3)中原公司將一幢車間用廠房對外出租并采用公允價值模式計量,租期為3年,每年12月31日收取租金,月租金10萬元,出租時該固定資產(chǎn)賬面價值為原值100萬元,公允價值為110萬元,該固定資產(chǎn)為2018年11月新增固定資產(chǎn)。怎樣寫會計分錄
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實收資本和資本公積嗎
年終獎跟2月工資合并按工資薪金申報了個稅,可以分并嗎?11月申報時把11月工資按年終獎全年一次性獎金申報可以嗎?
第二項減值為什么是0?
是不是訴訟費?這個做管理費用訴訟費
沒有說明,直接多扣了2萬
做營業(yè)外支出,還是管理費
那這個先做營業(yè)外支出吧