你好, 借長期股權投資 貸銀行存款 借銀行存款 貸實收資本
老師我想問下、股東變更了但是這個股東子在公司成立時候投資打款10萬元到公戶、現(xiàn)在老板要把這個錢退出去給這個股東。 注冊資金不變、現(xiàn)在新增加一個股東為法人打款20萬這兩筆分錄怎么做?
老師,您好。一個公司有對公賬戶和現(xiàn)金賬戶(股東的銀行卡,來回轉賬),從公賬轉給供應商材料款,做內賬時分錄怎么做,要涉及到進項稅嗎?收到的進項票給做外賬的會計了
老師,您好。兩個自然人投資成立了一家公司,經營了一段時間后,有一家公司想要入股,原公司的認繳100萬元,兩個自然后分別已繳10萬和90萬。資產負責表的數(shù)據(jù)如下: 實收資本:100萬 負責合計:473302.28 公司凈資產:3745514.63 利潤:2745514.63 另一家公司想入股100萬,原公司增加認繳資本到200萬,請問這個份額是怎么計算的?是按目前公司凈資產分配給前兩名股東后再計算新入股的股東股份嗎?
急!公司賬戶被凍結了,但項目還在正常進行,成立了一個新公司負責項目的資金周轉,請問要怎么做賬???
老師,您好。公司賬戶被凍結了,但項目還在正常進行,成立了一個新公司負責項目的資金周轉,請問要怎么做賬?。?新公司收到一筆10萬的股本金,兩個公司要怎么做會計分錄?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
股本金是第三方投入的資金,兩個公司沒有銀行存款的減少,怎么會貸銀行存款呢?
甲公司賬戶被凍了,乙公司會報銷老公司的項目費用, 1.乙公司收到其他人打來的項目股本金,怎么記賬呢? 2.甲公司有筆咨詢費,發(fā)票上付款單位是甲公司,銀行回單是乙公司支付款項。乙公司的分錄:借其他應收款貸銀行存款,甲公司分錄:借管理費用-咨詢費貸其他應付款。這樣做對嗎?
1.其他人為什么要打錢?是借款還是股本這個你先確認清楚,股東的投資才叫股本,如果是股本就是上面寫的借銀行存款 貸實收資本,如果不是,把實收資本改成其他應付款 2.對的
您好,老師。確認是股東打的股本金,我主要是不清楚這個實收資本應該是在甲公司貸方還是乙公司貸方。 乙公司分錄:借銀行存款貸實收資本資本//借銀行存款貸其他應付款-甲。哪個是對的呢?
是乙公司貸方 借銀行存款 貸實收資本