同學(xué)你好!這個(gè)可以記入固定資產(chǎn)的 當(dāng)然? ? 也可以直接費(fèi)用化處理的
尊敬的老師,您好!我初次干財(cái)務(wù),基礎(chǔ)薄弱,單位主營(yíng)打水井,通過(guò)招投標(biāo)承攬工程,在去年承攬了10眼財(cái)政項(xiàng)目為牧區(qū)牧民打井工程,合同中只約定了每眼機(jī)井5萬(wàn)元,10眼機(jī)井共計(jì)50萬(wàn)元;另外,合同中沒(méi)有約定自籌資金一項(xiàng),要求每一眼機(jī)井,老鄉(xiāng)向我單位交自籌資金0.5萬(wàn)元,10眼井自籌資金共計(jì)5萬(wàn);驗(yàn)收完工后,我單位開(kāi)具增值稅發(fā)票50萬(wàn)元,我單位肯定可以把財(cái)政撥下來(lái)的工程款這塊資金50萬(wàn)元確認(rèn)收入,對(duì)另外一塊自等資金5萬(wàn)元是否可以確認(rèn)收入?因?yàn)槲覀兊闹鞴芫忠蟀?萬(wàn)的牧民自等資金中的2萬(wàn)元轉(zhuǎn)給本糸統(tǒng)的其他單位,另外的自等資金3萬(wàn),主管局允許我單位自由支配(這3萬(wàn)肯定是屬于我單位的款項(xiàng)了),請(qǐng)問(wèn):①在老鄉(xiāng)向我單位交來(lái)自籌資金共計(jì)5萬(wàn)時(shí),怎樣記會(huì)計(jì)分錄?時(shí)隔幾個(gè)月后②轉(zhuǎn)給本糸統(tǒng)的其他單位的自籌資金2萬(wàn)元,怎樣記會(huì)計(jì)分錄?③確認(rèn)留到本單位支配的3萬(wàn)元自籌資金,怎樣記會(huì)計(jì)分錄?
老師,一般納稅人有固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)原價(jià)值有580多萬(wàn). 資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格安市場(chǎng)價(jià)格估值501萬(wàn),我現(xiàn)在開(kāi)票按評(píng)估價(jià)開(kāi)票,我往來(lái)單位應(yīng)付原來(lái)是股東自己付費(fèi)的,但是往來(lái)一直掛在那里核銷不了,還有其他應(yīng)付款也挺大,都是股東的,請(qǐng)問(wèn)我要怎么核銷這些。固定資產(chǎn)怎么做清理?后期要注銷
尊敬的老師,您好!我單位是自收自支事業(yè)單位,并且是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn),本單位自行購(gòu)置了一個(gè)大門,價(jià)格是2000元,請(qǐng)問(wèn),是否用入固定資產(chǎn)?
尊敬的老師,您好!我單位是自收自支事業(yè)單位,是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)約請(qǐng)來(lái)審計(jì)公司的人員來(lái)理一下前4年的賬,因?yàn)槲抑唤恿?年本單位的財(cái)務(wù),我接之前,單位有近13年至17年的應(yīng)收、應(yīng)付賬款的壞賬,之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做壞賬處理,審計(jì)公司人員這次要求做壞賬核銷,請(qǐng)問(wèn)老師,做壞賬核銷之前,是否把所有壞賬從開(kāi)始發(fā)生額至現(xiàn)在的原始憑證和記賬憑證復(fù)印下來(lái)嗎?以便以后相關(guān)部門檢查。
老師,我們是租賃行業(yè),現(xiàn)在要維修一批租賃物,也是企業(yè)的固定資產(chǎn),我舉個(gè)實(shí)際例子給您 。 2015年購(gòu)進(jìn)鋼支撐40萬(wàn)元,使用年限10年,截止2022年1月計(jì)提折舊253333.6元,賬面凈值146666.4元。 2022年3月1日我單位購(gòu)進(jìn)卷板75680元,并該卷板發(fā)給b單位進(jìn)行加工,隨后會(huì)將加工好的材料返回我單位,并安裝在該固定資產(chǎn)上。 請(qǐng)問(wèn)老師,我該怎么將材料75680入賬。分錄怎么做? 謝謝
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
尊敬的老師,您好!對(duì)于自收自支事業(yè)單位,假如費(fèi)用化處理,稅務(wù)和財(cái)務(wù)審計(jì)這塊兒,合理嗎?
這個(gè)合理的? ? ?沒(méi)有問(wèn)題呀
謝謝老師!
不客氣,如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝