你好,預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額=80 000%2B300 000=380 000
某企業(yè)“原材料”賬戶期末余額為100 000元,“庫存商品”賬戶期末余額為120 000元,“生產(chǎn)成本”賬戶期末余額為30 000元,“固定資產(chǎn)”賬戶期末余額為200 000元。資產(chǎn)負(fù)債表中的存貨項目應(yīng)填入( ) 選擇一項: A. 120 000元 B. 220 000元 C. 450 000元 D. 250 000元
某企業(yè)“預(yù)收賬款”明細(xì)賬中丙企業(yè)為借方余額100 000元,丁企業(yè)為貸方余額80 000元;“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬中D企業(yè)為借方余額200 000元,E企業(yè)為貸方余額300 000元。則填入資產(chǎn)負(fù)債表“預(yù)收款項”項目的金額是( )。 選擇一項: A. 80 000元 B. -80 000元 C. 300 000元 D. 380 000元
某機(jī)械制造廠在材料采購業(yè)務(wù)核算中設(shè)置了“應(yīng)付賬款”和“預(yù)付賬款”兩個賬戶,2x18年8月份“應(yīng)付賬款”和“預(yù)付賬款”賬戶及其所屬明細(xì)賬戶得期初余額如下: - “應(yīng)付賬款”賬戶貸方余額為125 000元,其中“應(yīng)付賬款--A工廠”明細(xì)賬戶貸方余額為78 000元,“應(yīng)付賬款--B工廠”明細(xì)賬戶貸方余額為47 000元; - “預(yù)付賬款”賬戶借方余額為65 000元,其中“預(yù)付賬款 --C工廠”明細(xì)賬戶借方余額為35 000元,“預(yù)付賬款--D工廠“明細(xì)賬戶借方余額為30 000元。 該企業(yè)8月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):(假設(shè)不考慮增值稅) 1)用銀行存款50 000元?dú)w還所欠A工廠的貨款。 2)收到C工廠發(fā)來的材料48 000元,其中,材料價款46 000元,代墊外地運(yùn)雜費(fèi)2 000元,材料驗收入庫,款項上個月已經(jīng)預(yù)付35 000元,差額部分暫未支付。 3)從B工廠購買材料價款10 000元,款項未付,材料尚未入庫。 4)通過銀行補(bǔ)付所欠C工廠的差額款。
某企業(yè)“應(yīng)收賬款”賬戶月末借方余額為40000元,其中,“應(yīng)收甲公司賬款”明細(xì)賬戶借方余額為60000元,“應(yīng)收乙公司賬款”明細(xì)賬戶貸方余額為20000元;“預(yù)收賬款”賬戶月末貸方余額為15000元,其中,“預(yù)收賬款”明細(xì)賬戶貸方余額為25000元,“預(yù)收B廠賬款”明細(xì)賬戶借方余額為100000元。該企業(yè)月末資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款”項目的金額為()元。
某公司某年12月31日,相關(guān)賬戶的余額如下: “生產(chǎn)成本”賬戶借方余額45 000元;“庫存商品”賬戶借方余額36 700元;“原材料”賬戶借方余額78 000元 ;“在途物資”賬戶借方余額為6 000元;“應(yīng)收賬款”總賬余額為98 700元,其中“應(yīng)收賬款――紅星公司”借方余額100 700元,“應(yīng)收賬款――華美集團(tuán)”貸方余額2 000元;“應(yīng)付賬款”總賬余額為65 400元,其中“應(yīng)付賬款――友聯(lián)公司”貸方余額85 000元,“應(yīng)付賬款――南方制藥”借方余額為19 600元;“預(yù)收賬款”總賬余額為56 000元,其中“預(yù)收賬款――A公司”貸方余額76 000元,“預(yù)收賬款――B公司”借方余額為20 000元;“長期借款”總賬余額為120 000,其中有45 000元將于第二年4月償還。要求根據(jù)上述資料計算填列資產(chǎn)負(fù)債表中的相關(guān)項目: 存貨= (1) 元; 應(yīng)收賬款= (2) 元; 預(yù)收賬款= (3) 元; 應(yīng)付賬款= (4) 元; 預(yù)付賬款= (5) 元;
多年前開具的發(fā)票已記賬并繳納增值稅及附加稅,但是應(yīng)收款至今未回,問過業(yè)務(wù)人員說合同執(zhí)行不下去了,但是開的發(fā)票也退不回來了,賬上老掛著應(yīng)收款時間較長,我應(yīng)該怎么處理合規(guī)?
9月1日起北京要全員社保,公司里有兼職人員,在其他單位有社保有工資,在本公司有兼職工資,這種9月還可以發(fā)兼職工資吧?回頭次年兼職人員自己做個稅匯算,自己補(bǔ)繳合并計稅的個稅,這樣合理吧?需要準(zhǔn)備什么資料備查?
減免増值稅,消費(fèi)稅,城建稅減免嗎?
您好老師,怎么把記完的記賬憑證內(nèi)賬改成外賬 好像填錯了
老師我去哪查看石家莊2028年最新醫(yī)保的繳費(fèi)基數(shù)多少?我們公司新開立醫(yī)保賬戶,新增醫(yī)保人員時,那每個員工工資我都寫2500元/月可以嗎?我們想按最低醫(yī)療保險的繳費(fèi)基數(shù)交保險
老師,我們租房東的房子開發(fā)票(我們自己承擔(dān)稅費(fèi)),會對房東個人的個稅,及個稅交稅第二梯度的額度有影響么
看回放和直播課 幾分鐘就閃退,非常耽誤時間,用的手機(jī),問了客服老師沒人回復(fù)
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。。?老師,那我7月生產(chǎn)成本的核算表中的領(lǐng)出和7月原材料進(jìn)銷存領(lǐng)出出庫這欄是不銜接的。這樣子的話。
請問法人實繳70萬,收入100萬,再返給法人70萬,要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費(fèi)用怎么分配?