先收集 2022 年至今的出口報關單、發(fā)票、銀行流水等憑證,補建收入、成本、稅費賬務;再登錄電子稅務局,在 “申報錯誤更正” 模塊分增值稅、企業(yè)所得稅等稅種更正申報,留存資料并與稅務局溝通即可。

老師,請問一下,我匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報填錯了,如果現(xiàn)在更正申報,那4季度的是不是也要更正申報,因為累計數(shù)不一樣?老師,我匯算時發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報少了,我直接在匯算時,把收入的差額調(diào)增加,這樣會不會有風險?。?/p>
老師,我更正了2023年1月到7月的個稅,全部改成收入為0?,F(xiàn)在申報8月的個稅出現(xiàn)圖一的提示,該怎么操作?更正個稅的原因是老板沒說那員工辭職了,以至于我照常申報,但是他在其他公司又申報了,所以重復申報導致要交個稅,所以更改了。
你好老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中工資薪金數(shù)據(jù)比平時個稅申報數(shù)據(jù)大,現(xiàn)在稅務局要求更正企業(yè)所得稅年報,這樣可以嗎?又怎樣更正呢?是不是改回年報薪金那個數(shù)同平時申報的數(shù)一樣?
老師,之前申報季度企業(yè)稅的時候賬不對清楚。申報的時候是沒有稅款的,現(xiàn)在賬更正清楚了,要克更子季度企業(yè)所得稅有繳納稅款了。這樣更正申報又挨繳稅了,更正申報的話應該怎么做?
老師好,我們有位員工申請困難補助,之前24年3月份申報的是困難補助免個稅,剛剛稅務局打電話過來說讓該位員工自行在大病醫(yī)療里申請專項附加扣除。不能免個稅,需要更正申報。這怎么操作???我3月份更正申報完后是不是后續(xù)年份都要更正????
企業(yè)所得稅中沒有發(fā)票但已經(jīng)記賬的費用能抵扣嗎?
老師,2022年的財務報表上傳錯了,在哪里更正重新上傳呢?可以截圖看看嗎。
幫看下本年利潤這里圈的這個是怎么加減的
見索即付保函與一般保函的區(qū)別是什么?什么樣對企業(yè)最有利?
老師,企業(yè)在其他省份租賃的房屋作為辦公室,租賃房租的發(fā)票可以作為企業(yè)所得稅抵扣嗎
實際工作中需要錄入原始憑證嗎?
混凝土公司處理了2張使用過的攪拌車,由二手車交易市場開具了二手車銷售發(fā)票,報稅時按13%稅率申報了收入,請問下怎么做會計分錄
企業(yè)報稅都是在電子稅務局對嗎?領導讓登錄金稅三期什么東西?
一般保函與履約保函的區(qū)別
老師,小規(guī)模電商沒有成本發(fā)票,用人工工資做為成本可以嗎,季報20-30萬,工資1-2萬這樣合理嗎?