你好,你現(xiàn)在具體問題是什么
(三)業(yè)務(wù)題 1.X公司2018年3月31日余額如下: 銀行存款??? 56 000??? 應(yīng)付賬款??? 40 000 原材料? ???20 000???? 實(shí)收資本?? 121 000 固定資產(chǎn)?? 85 000 該公司4月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)投資者追加投資30 000元,存入銀行; (2)用銀行存款償還應(yīng)付賬款23 000元; (3)購(gòu)買原材料1 200元,用銀行存款支付; (4)購(gòu)買設(shè)備50 000元,用銀行存款支付30 000元,余款尚欠; (5)收到投資者投入機(jī)器一臺(tái)56 000元,原材料一批25 000元; (6)購(gòu)進(jìn)原材料5 000元,款未付。 要求(暫不考慮稅金因素): (1)根據(jù)期初余額開設(shè)T型賬戶; (2)為上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄; (3)根據(jù)4月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)登記T型賬戶; (4)結(jié)出T型賬戶的發(fā)生額和余額。
(1)收到W投資者追加投資1000 000元,存入銀行。 (2)向工商銀行借入3000 000元流動(dòng)資金借款,存入企業(yè)銀行賬戶。 (3)購(gòu)入A材料2 500千克,買價(jià)50 000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6 500元,款項(xiàng)通過銀行付訖,材料尚未入庫(kù)。 (4)上述A材料已驗(yàn)收入庫(kù),按其實(shí)際采購(gòu)成本轉(zhuǎn)賬。 (5)倉(cāng)庫(kù)發(fā)出A材料,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用材料50 000元,車間一般耗用材料 4 000元,廠部行政管理部門耗用材料6 000元。 (6) 購(gòu)入機(jī)器一臺(tái)買價(jià)200 000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額26000元,運(yùn)費(fèi)7500元,包裝費(fèi)1800元,保險(xiǎn)費(fèi)700元,以上款項(xiàng)以銀行存款支付,機(jī)器運(yùn)達(dá)企業(yè),不需要安裝,直接交付車間使用。 (7)以銀行存款40000元發(fā)放本月工資。 (8)收到上海甲工廠預(yù)付的購(gòu)買甲產(chǎn)品貨款100 000元,存入銀行。 (9)售出甲產(chǎn)品240件,貨款200 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額26000元,貨款已預(yù)收100 000元,其余額也收到款項(xiàng),存入銀行。 (10)以銀行存款支付當(dāng)月水電費(fèi)4 000元,其中車間水電費(fèi)3 000元,廠部行政管理部門水電費(fèi)1 000元。
7.12月18日,根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款轉(zhuǎn)賬支票預(yù)付志遠(yuǎn)工廠采購(gòu)甲材料款10 000元。 8.12月22日,收到上述志遠(yuǎn)工廠發(fā)來的甲材料,增值稅專用發(fā)票列明貨款30 000元,增值稅額3 900元,甲材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 9.12月25日,企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付志遠(yuǎn)工廠貨款23 900元。 10.12月27日,從東方工廠購(gòu)入甲、丙兩種材料,增值稅專用發(fā)票列明:甲材料6 000千克,價(jià)款30 000元;丙材料3 000千克,價(jià)款21 000元;增值稅額合計(jì)6 630元。對(duì)方代墊兩種材料共同負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi)共計(jì)900元,款項(xiàng)均以銀行存款支付,兩種材料尚未運(yùn)到。
供應(yīng)過程業(yè)務(wù)的核算 根據(jù)下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出會(huì)計(jì)分錄 (1)購(gòu)入甲材料2 000千克,價(jià)稅合計(jì)45200元,購(gòu)入乙材料4000千克,價(jià)稅合計(jì)226 000元(稅率13%)款項(xiàng)以銀行存款支付 (2) 以銀行存款3270元支付上述材料的運(yùn)雜費(fèi),其中包含270元的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,運(yùn)雜費(fèi)按材料的買價(jià)進(jìn)行分?jǐn)偂?(3)甲、乙材料運(yùn)抵,并驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際成本轉(zhuǎn)賬。 (4)購(gòu)入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),買價(jià)500 000元,增值稅65 000元,包裝費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)10000元。以上款項(xiàng)均以銀行存款支付. (5) 上述設(shè)備投入安裝,在安裝過程中耗用材料10 000元,應(yīng)付本企業(yè)安裝工人工資20 000元。 (6)設(shè)備安裝完畢交付使用。 (7)按合同規(guī)定以銀行存款50 000元預(yù)付給新華工廠訂購(gòu)丙材料款。 (8)收到新華工廠發(fā)出的丙材料,發(fā)票注明丙材料買價(jià)100 000元,增值稅稅額13 000元,預(yù)付款不足部分當(dāng)即以銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
某機(jī)械制造廠在材料采購(gòu)業(yè)務(wù)核算中設(shè)置了“應(yīng)付賬款”和“預(yù)付賬款”兩個(gè)賬戶,2x18年8月份“應(yīng)付賬款”和“預(yù)付賬款”賬戶及其所屬明細(xì)賬戶得期初余額如下: - “應(yīng)付賬款”賬戶貸方余額為125 000元,其中“應(yīng)付賬款--A工廠”明細(xì)賬戶貸方余額為78 000元,“應(yīng)付賬款--B工廠”明細(xì)賬戶貸方余額為47 000元; - “預(yù)付賬款”賬戶借方余額為65 000元,其中“預(yù)付賬款 --C工廠”明細(xì)賬戶借方余額為35 000元,“預(yù)付賬款--D工廠“明細(xì)賬戶借方余額為30 000元。 該企業(yè)8月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):(假設(shè)不考慮增值稅) 1)用銀行存款50 000元?dú)w還所欠A工廠的貨款。 2)收到C工廠發(fā)來的材料48 000元,其中,材料價(jià)款46 000元,代墊外地運(yùn)雜費(fèi)2 000元,材料驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)上個(gè)月已經(jīng)預(yù)付35 000元,差額部分暫未支付。 3)從B工廠購(gòu)買材料價(jià)款10 000元,款項(xiàng)未付,材料尚未入庫(kù)。 4)通過銀行補(bǔ)付所欠C工廠的差額款。
老師,我們開了票給客戶,發(fā)生質(zhì)量扣款,客戶直接從開票的貨款里把質(zhì)量扣款扣了,我要稅前把這個(gè)扣款扣了,應(yīng)該要求客戶提供什么憑證呢
老師,我從1月到4月的個(gè)人所得稅分別都已經(jīng)申報(bào),但是因?yàn)楝F(xiàn)在有信息傳遞過來,有個(gè)別人員在1月份已經(jīng)離職,所以我要進(jìn)行申報(bào)更正,然后就是我啟動(dòng)了更正,從1月到4月分別啟動(dòng)更正,然后再填綜合所得申號(hào)的時(shí)候,它顯示的還是從4月份開始申報(bào),但是那個(gè)人員是1月份離職的,所以在4月份如果申報(bào)的話,1月份因?yàn)?到3月份還申報(bào)了4月份我的申報(bào)信息已經(jīng)填了,他1月份離職了,所以4月他還是沒辦法申報(bào),怎么辦???
老師 請(qǐng)問這個(gè)交易性金融資產(chǎn)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 到底是計(jì)入應(yīng)收股利還是交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息呀 最開始學(xué)都是計(jì)入應(yīng)收股利的 后來又說改了 都放到交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息里 到底是計(jì)入哪個(gè)科目 還是不同情況 計(jì)入科目不一樣呀
老師,請(qǐng)問我們?cè)旒埞S是否可以成立一個(gè)回收公司給自己開票,回收公司享受即征即退的增值稅優(yōu)惠政策
老師,你好。成立一個(gè)有限合伙企業(yè),去投資一個(gè)有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本有上面要求嗎?
請(qǐng)問,餐飲企業(yè)計(jì)算毛利率時(shí),營(yíng)業(yè)成本需要算上水電費(fèi)、人工工資等嗎?我們以前計(jì)算毛利率,營(yíng)業(yè)成本僅指食材成本
老師,公司只有銷項(xiàng)沒進(jìn)項(xiàng),最后老板要按收入的全部,規(guī)規(guī)矩矩交稅,稅務(wù)局那里會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嘛
老師,有沒有老師是律師的,我從公司辭職,黑心公司要求我簽一個(gè)無勞動(dòng)爭(zhēng)議協(xié)議,才給我發(fā)剩余的工資,我想讓老師幫忙看一下能簽嗎
老師24年繳納公費(fèi)經(jīng)費(fèi),25年工費(fèi)經(jīng)費(fèi)全部返還公司,怎么做賬呀
老師,企業(yè)所得稅匯算,不想彌補(bǔ)虧損怎么辦
1,如何做會(huì)計(jì)分錄? 2,如何做明細(xì)總賬?
借,應(yīng)付賬款,a廠50000 貸,銀行存款50000 借,原材料46000+2000 貸,預(yù)付賬款35000 應(yīng)付賬款13000 借,原材料10000 貸,應(yīng)付賬款,b工廠10000 借,應(yīng)付賬款13000 貸,銀行存款13000
“應(yīng)付賬款”賬戶貸方余額為125 000元,其中“應(yīng)付賬款--A工廠”明細(xì)賬戶貸方余額為78 000元,“應(yīng)付賬款--B工廠”明細(xì)賬戶貸方余額為47 000元; - “預(yù)付賬款”賬戶借方余額為65 000元,其中“預(yù)付賬款 --C工廠”明細(xì)賬戶借方余額為35 000元,“預(yù)付賬款--D工廠“明細(xì)賬戶借方余額為30 000元。 那加上這些,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我做的時(shí)候借跟貸方面不相等,怎么回事?是做試算平衡表
根本就不用做分錄,這些直接是給了你余額,也不是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的事。
老師,請(qǐng)問如何做會(huì)計(jì)分錄,尤其是借和貸方面的會(huì)計(jì)科目分類有點(diǎn)困難
總覺得學(xué)這門課程有困難
就你剛剛發(fā)的這一些,他不用做分錄,能做分錄的我前面都給你了哈。