按照確認(rèn)收貨的確認(rèn)收入 季度30萬普票可以免增值稅附加稅 小規(guī)模增值稅抵扣不了,沒法合理避稅,只能通過這個(gè)減少銷售額30萬。因?yàn)楝F(xiàn)在平臺(tái)那邊會(huì)報(bào)送你的銷售額,超過30萬合理的方法不好做 企業(yè)所得稅 增加費(fèi)用 成本一般固定了,不好多增加 找費(fèi)用 可以看一下福利費(fèi)超標(biāo)了沒有可以增加福利費(fèi)的發(fā)票。但是不要個(gè)人消費(fèi)的。個(gè)人消費(fèi)的會(huì)要求交個(gè)稅的。

珠寶實(shí)體店小規(guī)模公司,繳納消費(fèi)稅,怎樣合理規(guī)劃合理避稅呢?
兩家一般納稅人,兩家小規(guī)模,年收入1.5億,怎么合理避稅
我這里就一個(gè)小規(guī)模納稅人,怎么合理的避稅呢
公司缺少成本票怎么合理避稅?小規(guī)模企業(yè)
老師,小規(guī)模公司如果想買個(gè)車,怎么合理避稅啊
被掛靠方用了本應(yīng)我們的進(jìn)項(xiàng)稅。是不是應(yīng)該退給我們進(jìn)項(xiàng)稅款
他收取的管理費(fèi)沒有開發(fā)票
那我們已經(jīng)承擔(dān)了銷項(xiàng)稅。材料商開出給被掛靠單位的進(jìn)項(xiàng)稅。被掛方是不是應(yīng)該返還給我們呢。
我們是掛靠公司,購(gòu)買的材料,材料商給被掛靠公司開具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時(shí)扣除了我們的增值稅稅金。那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅他要推給我們嗎。為什么?
老師,我9月份收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在9月份抵扣了,對(duì)方10月份要紅沖重開,我9月份需要補(bǔ)稅和滯納金嗎
老師,請(qǐng)問一下投資回報(bào)率怎么算
老師,個(gè)人出租商業(yè)用房,都需要繳納哪些稅,稅率是多少?
老師,請(qǐng)問,電商的銷售額,需要繳納印花稅嗎?
老師,我購(gòu)進(jìn)設(shè)備免費(fèi)給客戶試用2個(gè)月,若客戶用了覺得適合重新簽訂合同,要么購(gòu)買要么出租試用,那我購(gòu)進(jìn)來做庫存商品還是固定資產(chǎn)計(jì)提折舊呀?
企業(yè)所得稅中沒有發(fā)票但已經(jīng)記賬的費(fèi)用能抵扣嗎?

