你好,同學(xué), 可以重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn) 借其他流動(dòng)資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

老師應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一定是要在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債里面應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目會(huì)顯示負(fù)數(shù)1萬(wàn),資產(chǎn)里面其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬(wàn),這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊
老師,您好,資產(chǎn)負(fù)債表,我在應(yīng)交稅費(fèi)里面設(shè)置了,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,已交稅金,那最后應(yīng)交稅費(fèi)里面顯示的金額,代表什么?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們上個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)稅,所以我的進(jìn)項(xiàng)稅做到了應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面,但是資產(chǎn)負(fù)債表上顯示了負(fù)數(shù),是進(jìn)項(xiàng)稅還要怎么處理嗎?
老師好,未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額怎么可以結(jié)轉(zhuǎn)掉,我不想在資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi)里面顯示出來(lái),金額太大了
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)金額過(guò)大,有沒(méi)有辦法可以把未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)下,不要 借:其他流動(dòng)資產(chǎn) 貸:未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,有沒(méi)有其他的處理方式
老師請(qǐng)問(wèn)結(jié)賬不包括日結(jié)嗎?
體制內(nèi)一次性補(bǔ)足退休人員醫(yī)保的賬務(wù)處理
想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,法人是外國(guó)人,1-8月有中國(guó)員工,個(gè)稅申報(bào)1-8月法人是申報(bào)非居民所得,中國(guó)員工申報(bào)綜合所得工資薪金,然后9月份中國(guó)員工離職了,9月份法人是有申報(bào)非居民所得,那9月份需要申報(bào)綜合所得的工資薪金嗎?
一家公司可以入股另一個(gè)自然人獨(dú)資有限公司嗎?如何操作?
新買的車又要開票出去,購(gòu)置稅還需要再交嗎?開票出去是不是還需要再過(guò)戶?不過(guò)戶可以嗎
我們公司1月份付給A公司裝修款,但是開的的是B公司的開票,讓B公司簽個(gè)協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容就是A與B是同一家公司,這樣可以嗎,還是說(shuō)11月退款給A公司,讓B公司重新打款?
色精的成品拿去調(diào)色,也就是當(dāng)原材料用,賬怎么做,原材料出庫(kù)不變,成品結(jié)轉(zhuǎn)成本需要包含這個(gè)嗎
老師,當(dāng)月的專用發(fā)票開錯(cuò)了,必須要沖紅才能重開嗎,還是可以先開正確的,后面再?zèng)_紅?
你好老師,我們公司八月份抖音上賣的東西,我已經(jīng)做過(guò)收入了,然后現(xiàn)在十月份有個(gè)客戶申請(qǐng)開票,我這個(gè)賬戶怎么處理呀?
比方說(shuō)實(shí)發(fā)9000,社保+公積金:2500,個(gè)稅扣款:120,申報(bào)個(gè)稅的應(yīng)發(fā):9000+2500+120=11620,這樣算對(duì)么


就是自己設(shè)置個(gè) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 過(guò)渡下?
你好,同學(xué) 是的,是這樣的,一般都是這么操作的,老師現(xiàn)在公司也是的
借:其他流動(dòng)資產(chǎn) 100 貸:未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 100 后期抵扣 借:其他流動(dòng)資產(chǎn) -100 貸:未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) -100 借:進(jìn)項(xiàng) 100 貸:未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 100 是這么做嗎?
是的,后期是這么做的的,同學(xué)
那老師 這么做到其他流動(dòng)資產(chǎn)里 不是導(dǎo)致資產(chǎn)總額過(guò)大了嗎
是的,這個(gè)其實(shí)就是你們未來(lái)要抵扣少繳稅的,所以是未來(lái)收益,計(jì)入資產(chǎn)科目
老師,還有沒(méi)有其他的處理方法的
一般實(shí)務(wù)中 要么轉(zhuǎn)到其他流動(dòng)資產(chǎn),要么應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
好的,謝謝老師
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快