你好,是的,這個(gè)是稅務(wù)的特殊性規(guī)定,可以簡(jiǎn)易征收建筑安裝這塊
老師,公司是一家銷(xiāo)售中央空調(diào)和安裝,報(bào)價(jià)給客戶(hù)就是設(shè)備款+安裝材料+安裝費(fèi)?,F(xiàn)在公司想進(jìn)行成本核算,把成本再算的仔細(xì)的,我要怎么進(jìn)行呢?是不是要把這個(gè)客戶(hù)的合同所以費(fèi)用都記錄下來(lái)
一個(gè)公司下有幾個(gè)業(yè)務(wù)分部,賬務(wù)總部處理,為了考核,按部門(mén)核算收入成本利潤(rùn),工程部,生產(chǎn)制造部門(mén),物資部門(mén)?,F(xiàn)有一筆業(yè)務(wù),工程部購(gòu)入一批材料,完工后開(kāi)出13%的銷(xiāo)項(xiàng)票。會(huì)計(jì)賬上將這筆收入計(jì)入物資部門(mén),問(wèn)其原因,說(shuō)是工程服務(wù)稅率為9%,材料類(lèi)13%不能計(jì)入工程部門(mén)的收入。請(qǐng)教老師,稅務(wù)上所規(guī)定的按不同稅率分別核算,并不包括企業(yè)內(nèi)部收入的歸屬吧,只是要求不同業(yè)務(wù)按適用的稅率開(kāi)具發(fā)票,確認(rèn)其銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額并分別申報(bào)納稅,不知我理解得對(duì)不對(duì)?
1.甲企業(yè)2019年9月與客戶(hù)簽訂合同,向其銷(xiāo)售一臺(tái)設(shè)備,不含稅價(jià)1000萬(wàn)元,增值稅稅率13%。同時(shí)甲企業(yè)承諾安裝調(diào)試設(shè)備,安裝費(fèi)用不含稅價(jià)100萬(wàn)元。合同約定,在安裝調(diào)試驗(yàn)收后雙方結(jié)算價(jià)款,開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票。假定銷(xiāo)售設(shè)備和安裝服務(wù)是兩項(xiàng)履約義務(wù)。 2.甲企業(yè)委托乙企業(yè)銷(xiāo)售甲商品100件,協(xié)議價(jià)為800元/件,該商品實(shí)際成本520元件,增值稅率13%。甲企業(yè)收到乙企業(yè)開(kāi)來(lái)的代銷(xiāo)清單時(shí)確認(rèn)銷(xiāo)售收入并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明售價(jià)80 000元,增值稅10400元。乙企業(yè)實(shí)際銷(xiāo)售時(shí)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明售價(jià)92 000元,增值稅為 11960元。約定乙企業(yè)可以將沒(méi)有代銷(xiāo)出去的商品退回甲公司。 要求:編制甲企業(yè)和乙企業(yè)代銷(xiāo)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
老師,不是說(shuō)同一個(gè)客戶(hù)同一筆業(yè)務(wù),就算銷(xiāo)售類(lèi)型不同,也算是混合銷(xiāo)售嗎?這資料上寫(xiě)的怎么說(shuō)分別注明設(shè)備價(jià)款和建筑安裝價(jià)款,就能分別核算稅率,成為兼營(yíng)銷(xiāo)售了???
以企業(yè)為增值稅一般納稅人主要從事設(shè)備制造和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),2022年11月,有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下一購(gòu)入制造配件取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額45萬(wàn)元,進(jìn)口質(zhì)檢儀器取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)注明稅額26萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)一批取暖器取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.8萬(wàn)元,該批取暖器全部作為福利發(fā)給員工二銷(xiāo)售A型設(shè)備一臺(tái),取得含增值稅價(jià)款960.5萬(wàn)元,另收取包裝費(fèi)22.6萬(wàn)元三江一臺(tái)B型設(shè)備贈(zèng)送給某醫(yī)院,使用成本180萬(wàn)元,同類(lèi)設(shè)備不含稅,售價(jià)200萬(wàn)元每臺(tái)四上月購(gòu)進(jìn)一批辦公電腦已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1.9萬(wàn)元,本月因管理不善被盜已知乙企業(yè)所生產(chǎn)設(shè)備增值稅稅率為13%,成本利潤(rùn)率為10%,取得扣稅憑證,軍服和扣稅規(guī)定上期無(wú)留抵稅額要求根據(jù)上述資料,不考慮其他因素分析,回答下列小題一計(jì)算一企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額二計(jì)算以企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)售A型設(shè)備的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額三,判斷業(yè)務(wù)是否視同銷(xiāo)售,如是同情計(jì)算,一切贈(zèng)送B型設(shè)備的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,如不是同請(qǐng)說(shuō)明理由四,計(jì)算業(yè)務(wù),一,企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額
老師我的意思是無(wú)票攤銷(xiāo)的納稅調(diào)增也是填到那個(gè)其他就可以是吧
這個(gè)無(wú)票支出的裝修費(fèi)攤銷(xiāo),匯算的時(shí)候再那個(gè)表調(diào)增,也是那個(gè)其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒(méi)票,然后按10個(gè)月攤銷(xiāo),每月攤銷(xiāo)1500記賬的時(shí)候都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時(shí)候怎么查無(wú)票攤銷(xiāo)了多少啊,有啥好方法沒(méi)有,可以一下查出無(wú)票攤銷(xiāo)了多少
老師裝修費(fèi)攤銷(xiāo)是攤?cè)氤杀具€是費(fèi)用
老師你好,請(qǐng)問(wèn),物業(yè)公司的停車(chē)費(fèi)收入要給業(yè)主委員會(huì)分一部分,比如1萬(wàn)元停車(chē)費(fèi)收入,5000元給業(yè)主委員會(huì),業(yè)主委員會(huì)的錢(qián),記入其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢(qián),后面把發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場(chǎng)變化,賬上的存貨有1000多萬(wàn),根據(jù)市場(chǎng)變化存貨已計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,今年實(shí)際發(fā)生跌價(jià)300萬(wàn),已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計(jì)折舊的計(jì)提表一直錯(cuò)誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬(wàn),等于是多提了3萬(wàn),24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫(xiě)所得稅年報(bào)A105080嗎?另外公司賬多提的3萬(wàn)要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過(guò)以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費(fèi)用-折舊 -3w 貸:累計(jì)折舊 -3w
您好老師我們?cè)趺催x這個(gè)
裝修開(kāi)票,對(duì)方跟我要項(xiàng)目名稱(chēng)和項(xiàng)目地址,我們就是實(shí)體店裝修,項(xiàng)目名稱(chēng)填什么,項(xiàng)目地址填店里地址可以嗎
能清楚一點(diǎn)回復(fù)嗎,是的什么??
我說(shuō)這里是稅務(wù)的特殊規(guī)定不按照混合銷(xiāo)售,按照兼營(yíng)處理
為什么會(huì)特殊呢?有什么依據(jù)嗎,萬(wàn)一下次我碰到了好能判斷
就是稅法為了減低納稅人負(fù)擔(dān)對(duì)建筑業(yè)這個(gè)業(yè)務(wù)做特殊規(guī)定,你看一下這條政策規(guī)定國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第11號(hào))第一條規(guī)定
如果只是銷(xiāo)售貨物與安裝呢???
不符合上面這個(gè)政策的,還是按照混合銷(xiāo)售處理
只有銷(xiāo)售貨物和建筑安裝咯
是的,必須按照上面政策可以按照兼營(yíng)計(jì)算