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請(qǐng)問公司收到租客的物業(yè)費(fèi),然后又交去了物業(yè)公司,這種怎么做賬呢?

2021-06-28 15:14
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-06-28 15:14

你好,單位在這個(gè)過程只是代收代付,還是有取得收入的??

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快賬用戶8474 追問 2021-06-28 15:15

有取得收入,部分收入

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齊紅老師 解答 2021-06-28 15:16

你好 收到的時(shí)候,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 支付的時(shí)候,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?

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快賬用戶8474 追問 2021-06-28 15:17

哦哦,了解了,謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-06-28 15:18

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,單位在這個(gè)過程只是代收代付,還是有取得收入的??
2021-06-28
同學(xué)你好!收到補(bǔ)貼款的話 借:銀行存款 ? ? 貸:管理費(fèi)用
2021-01-07
你好,2022年賬上是怎么做的?如果沒有做的話,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸銀行 9月1號(hào)到12月底的 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 有發(fā)票的匯算清繳,納稅調(diào)減就可以的 然后今年一到七月份的借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 贈(zèng)送的六個(gè)月,如果沒有給你開發(fā)票的話,你可以不用做。
2023-12-11
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
2023-07-24
您好, 未收到
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
收到
借:管理費(fèi)用
貸:預(yù)付賬款
2024-04-24
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