你好!這個分錄都是一樣計入管理費用-物業(yè)費 貸現(xiàn)金等 ,只是有發(fā)票能夠稅前扣除,沒有發(fā)票不能稅前扣除。
公司交辦公室電費和物業(yè)管理費,收到了增值稅專用發(fā)票,怎么做賬務處理
請問公司收到租客的物業(yè)費,然后又交去了物業(yè)公司,這種怎么做賬呢?
老師,支付寶提現(xiàn)的手續(xù)費先未收到發(fā)票怎么做賬,后面又收到發(fā)票了,又怎么做賬呢
公司收到貨款,未發(fā)貨未開票,我怎么做賬,發(fā)貨開票以后又怎么做賬
老師,支付管理費用怎么做賬,等到收到發(fā)票后又怎么做賬
1.入職一家公司,一般先干什么? 2.新入職一家公司,要先看哪些賬目?
貸款,餐飲,居民日常服務,娛樂服務為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉入注冊資金和贖回理財產品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
沒有稅嗎?
你好!你上面沒有說,老師不確定有沒有稅 你是一般納稅人還是小規(guī)模?收到的發(fā)票,是專票還是普通發(fā)票?
收到的專票
你好!你如果是一般納稅人收到專票,你就紅字沖減之前的 然后借,管理費用,物業(yè)費,應交稅費,應交增值稅,進項稅額貸,銀行存款等