您好 增值稅附加申報的數(shù)據(jù)是按增值稅實(shí)際繳款金額計算
關(guān)于加計抵減政策,附加稅是按照實(shí)際繳納的增值稅計算還是按照抵減之前的稅額計算?
老師,一般納稅人附加稅是按照增值稅實(shí)際繳納數(shù)額申報嗎?如果我應(yīng)該交10000銷項(xiàng)稅,但是我有8000的進(jìn)項(xiàng)稅,我應(yīng)交20000的增值稅,附加稅是按照20000申報是嗎
老師,我們有在異地預(yù)繳增值稅,相應(yīng)的也會預(yù)繳附加稅,我在主管機(jī)關(guān)申報時,附加稅的計稅依據(jù)是未交增值稅(銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預(yù)繳增值稅的金額呢? 如果計稅依據(jù)是未交增值稅,附加稅也就對應(yīng)計算出未交附加稅 如果計稅依據(jù)是填預(yù)繳增值稅+未交增值稅,那么填寫已交稅金(附加稅),計算出來應(yīng)交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫申報表有不一樣,哪個才是規(guī)范的?
老師,我想問下增值稅附加申報的數(shù)據(jù)是按增值稅的應(yīng)納稅額計算還是實(shí)際繳款金額計算
老師,請問下增值稅小規(guī)模納稅人季度申報,計提稅金是按照減免后的金額計提嗎?增值稅及附加稅都是按照減免后實(shí)際繳納的稅金計提嗎?
140000的4厘年利率,是多少錢
老師,公司為員工購買意外險,是計入福利費(fèi)還是保險費(fèi)
你好,電子普票只有金額,沒有單位數(shù)量能行嗎
個體戶借公司的錢 如果是無息借款合同 涉及什么稅種嗎?
老師,老板這邊有一筆20萬的貨款需要公對公支付,開發(fā)票。但是問題是公賬里面沒有這么多,需要老板私人轉(zhuǎn)公賬之后,再公對公。 老師,我想問一下,一筆轉(zhuǎn)20萬私對公,立馬轉(zhuǎn)出公對公,是不是會有風(fēng)險?做兩筆轉(zhuǎn)會不會降低風(fēng)險?
您好,火車票進(jìn)項(xiàng)申報填寫時一共多少份一共多少金額,這里是填含稅金額還是不含稅金額。
固定成本為146105變動成本為196176銷售收入為3085858,銷售成本2212199,銷售毛利878340怎么核算盈虧平衡點(diǎn)
我們公司是一般納稅人,服務(wù)業(yè),平時針對的客戶都是普通消費(fèi)者,我開具普通發(fā)票的時候,是以銷售總額開具,不填寫數(shù)量的,這樣合規(guī)嗎?因?yàn)楹芏喽际歉悴磺?,公司也沒有完善倉庫系統(tǒng)。
老師,我想先進(jìn)入咱們的實(shí)操課看看,用電腦怎么登陸進(jìn)去?
租房子,當(dāng)天付的訂金2000,晚上說不租了,合同沒簽,口頭約定租了,在法律上,這2000塊錢可以退嗎
因?yàn)槲覀児究梢赃f減預(yù)繳增值稅,我看了一下申報表,為什么我申報的附加帶入的數(shù)據(jù)是應(yīng)交增值稅的金額,而不是遞減預(yù)繳過后的金額
您預(yù)繳增值稅當(dāng)?shù)貨]有抵減 按照抵減后的繳納增值稅么
老師,這是同一期的增值稅和附加申報,附加數(shù)據(jù)是自動生成的,后面的遞減稅額是填上去的,你看看
抵減稅額是要自己填寫的 最終需要繳納的金額跟根據(jù)增值稅申報時實(shí)際繳納的增值稅計算繳納 填表要體現(xiàn)預(yù)繳
老師,這個我知道,我就是想問一下,附加的計算按理說是按實(shí)際交納的增值稅計算,可我看我的申報表是按的應(yīng)繳納的金額自動生成的,是申報表的問題嗎
是的 是申報表自動帶入數(shù)據(jù) 然后后面填已經(jīng)預(yù)繳的
我沒有填錯嘛
現(xiàn)在最終需要繳納的跟您實(shí)際繳納的增值稅金額*計提比例一致 沒錯