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老師,我想問下增值稅附加申報的數(shù)據(jù)是按增值稅的應(yīng)納稅額計算還是實(shí)際繳款金額計算

2021-06-28 12:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-28 12:09

您好 增值稅附加申報的數(shù)據(jù)是按增值稅實(shí)際繳款金額計算

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快賬用戶3495 追問 2021-06-28 12:13

因?yàn)槲覀児究梢赃f減預(yù)繳增值稅,我看了一下申報表,為什么我申報的附加帶入的數(shù)據(jù)是應(yīng)交增值稅的金額,而不是遞減預(yù)繳過后的金額

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齊紅老師 解答 2021-06-28 12:17

您預(yù)繳增值稅當(dāng)?shù)貨]有抵減 按照抵減后的繳納增值稅么

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快賬用戶3495 追問 2021-06-28 12:21

老師,這是同一期的增值稅和附加申報,附加數(shù)據(jù)是自動生成的,后面的遞減稅額是填上去的,你看看

老師,這是同一期的增值稅和附加申報,附加數(shù)據(jù)是自動生成的,后面的遞減稅額是填上去的,你看看
老師,這是同一期的增值稅和附加申報,附加數(shù)據(jù)是自動生成的,后面的遞減稅額是填上去的,你看看
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齊紅老師 解答 2021-06-28 12:23

抵減稅額是要自己填寫的 最終需要繳納的金額跟根據(jù)增值稅申報時實(shí)際繳納的增值稅計算繳納 填表要體現(xiàn)預(yù)繳

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快賬用戶3495 追問 2021-06-28 12:30

老師,這個我知道,我就是想問一下,附加的計算按理說是按實(shí)際交納的增值稅計算,可我看我的申報表是按的應(yīng)繳納的金額自動生成的,是申報表的問題嗎

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齊紅老師 解答 2021-06-28 12:35

是的 是申報表自動帶入數(shù)據(jù) 然后后面填已經(jīng)預(yù)繳的

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快賬用戶3495 追問 2021-06-28 12:38

我沒有填錯嘛

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齊紅老師 解答 2021-06-28 12:42

現(xiàn)在最終需要繳納的跟您實(shí)際繳納的增值稅金額*計提比例一致 沒錯

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您好 增值稅附加申報的數(shù)據(jù)是按增值稅實(shí)際繳款金額計算
2021-06-28
同學(xué)你好,附加稅是以實(shí)際繳納的增值稅為計稅依據(jù) 在申報增值稅時,計稅依據(jù)處應(yīng)該填寫包含代開專票的那部分增值稅,但由于在代開票時,預(yù)繳了城建稅,所以在后面的扣除項(xiàng)里應(yīng)填寫已經(jīng)預(yù)繳的城建稅。 而教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,在代開專票的時候一般沒有達(dá)到45萬都不會預(yù)繳,所以就不用扣除
2021-11-19
他是按照增值稅的繳納金額來的。
2024-05-28
是的,那就是按照20000申報附加稅的
2020-09-09
按照減免后的金額計提就行。
2021-08-17
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