是的,那就是按照20000申報(bào)附加稅的
老師,一般納稅人附加稅是按照增值稅實(shí)際繳納數(shù)額申報(bào)嗎?如果我應(yīng)該交10000銷項(xiàng)稅,但是我有8000的進(jìn)項(xiàng)稅,我應(yīng)交20000的增值稅,附加稅是按照20000申報(bào)是嗎
老師,我們有在異地預(yù)繳增值稅,相應(yīng)的也會(huì)預(yù)繳附加稅,我在主管機(jī)關(guān)申報(bào)時(shí),附加稅的計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅(銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預(yù)繳增值稅的金額呢? 如果計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅,附加稅也就對(duì)應(yīng)計(jì)算出未交附加稅 如果計(jì)稅依據(jù)是填預(yù)繳增值稅+未交增值稅,那么填寫已交稅金(附加稅),計(jì)算出來(lái)應(yīng)交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫申報(bào)表有不一樣,哪個(gè)才是規(guī)范的?
老師,我想問(wèn)下增值稅附加申報(bào)的數(shù)據(jù)是按增值稅的應(yīng)納稅額計(jì)算還是實(shí)際繳款金額計(jì)算
老師,請(qǐng)問(wèn)下增值稅小規(guī)模納稅人季度申報(bào),計(jì)提稅金是按照減免后的金額計(jì)提嗎?增值稅及附加稅都是按照減免后實(shí)際繳納的稅金計(jì)提嗎?
我這個(gè)銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅后,未交的是3000,但有個(gè)稅盤280減免,我實(shí)際應(yīng)交增值稅為2720,我計(jì)提附加稅時(shí)是按3000還是按2720的基數(shù)算呢
老師:中級(jí)經(jīng)濟(jì)法保險(xiǎn)糾紛訴訟管轄的具體內(nèi)容有哪些?
老師,企業(yè)在2024年度購(gòu)進(jìn)一批或許,當(dāng)年全部出售,在2025年2月份取得發(fā)票,這個(gè)企業(yè)所得稅在2024及2025年度怎么處理?
老師,簽了租車協(xié)議,除了每年要支付租車費(fèi),我們公司還需要承擔(dān)租賃車輛的加油費(fèi),過(guò)路過(guò)橋費(fèi),車輛年檢費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
老師,合同,對(duì)方蓋章,發(fā)掃描件過(guò)來(lái),我這邊再蓋章附到發(fā)票后面可以嗎?還有貨物清單,也是掃描件,我打印,一起附發(fā)票后面能用嗎?需要對(duì)方蓋章嗎?
老師,如果是小規(guī)模,私戶收款300萬(wàn),需要繳納哪些稅?和計(jì)算明細(xì),如果查到的話
存貨經(jīng)濟(jì)模型 儲(chǔ)存成本相關(guān)的費(fèi)用有哪些
咨詢下:跨年采購(gòu),之前的發(fā)票紅沖,本期做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出~目前已收到新開(kāi)票,那去年的附加稅,賬上怎么調(diào)整,去年已經(jīng)繳費(fèi)了。
老師,企業(yè)制造新的挖掘機(jī),還有回收舊的挖掘機(jī)再更換零件加工,這樣子適合哪種成本核算方法、存貨計(jì)價(jià)法、產(chǎn)成品與在產(chǎn)品之間計(jì)算方法
請(qǐng)問(wèn)兩家公司合租一個(gè)辦公室,約定由其中一家公司支付房租,另一家不支付的話稅法上沒(méi)問(wèn)題吧?
標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式怎么用v模式打出來(lái)呀
那進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),增值稅不用交,附加稅也不用交了嗎?老師
是的,你的理解是對(duì)的