你好這個(gè)含稅金額/1.05 算出來(lái),要是這個(gè)是差額納稅話
我們公司不是按完工進(jìn)度開(kāi)的發(fā)票,應(yīng)該按發(fā)票金額確認(rèn)收入?按完工百分比法確認(rèn)收入?還是先不確認(rèn)收入,待完工后再確認(rèn)收入?
土地增值稅清算的時(shí)候,扣除成本是按不含稅金額扣除嘛,我看好多企業(yè)收到發(fā)票的時(shí)候,都是全額計(jì)入開(kāi)發(fā)成本。收入是按不含稅金額確認(rèn)收入,不含稅收入減去不含稅成本來(lái)算增值額?
老師,我想請(qǐng)教一下,人力資源公司的收入確認(rèn)是按發(fā)票上不含稅金額確認(rèn)收入呢,還是按發(fā)票不含稅金額減去代發(fā)工資、社保后的金額確認(rèn)收入呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)人力資源公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是按發(fā)票上的扣除額確認(rèn)還是按實(shí)際支付的工資、五險(xiǎn)等確認(rèn)?(企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、簡(jiǎn)易計(jì)稅)。有時(shí)人力資源公司按合同總金額收款和開(kāi)具發(fā)票,但有一部分金額(工資、五險(xiǎn)等)并沒(méi)有支出。
一家公司適應(yīng)增值稅3%減按1%征收率,開(kāi)得1%普通發(fā)票確認(rèn)收入時(shí)是按照含稅金額確認(rèn)收入,還是不含稅確認(rèn)收入,年銷(xiāo)售收入100萬(wàn)適應(yīng)增值免稅政策
老師請(qǐng)問(wèn)下綜合體的店面租給商戶,以營(yíng)業(yè)額的百分比進(jìn)行收取服務(wù)費(fèi),這個(gè)以不動(dòng)產(chǎn)租賃還是以服務(wù)費(fèi)開(kāi)票給商戶呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應(yīng)稅物品,但對(duì)方開(kāi)了免稅,這個(gè)是去年開(kāi)的,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在叫對(duì)方作廢重開(kāi)的話那邊要怎么操作?會(huì)影響他們的報(bào)稅嗎
諾諾開(kāi)票一年服務(wù)費(fèi)398,記入什么科目?
收到老板給的報(bào)銷(xiāo)發(fā)票,是住宿費(fèi)和餐飲費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師:房屋的原值是要含購(gòu)買(mǎi)的稅費(fèi)等,但房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)含不含契稅呢?會(huì)不會(huì)形成稅上又征稅?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)食堂免費(fèi)為職工提供工作餐,那么食堂人員的工資應(yīng)該怎么記賬?
老師,同一所屬期的完稅憑證,可以多次申請(qǐng)開(kāi)具的嗎
老師我們是總公司財(cái)務(wù)這邊,每月月初下面分公司把財(cái)務(wù)報(bào)表送到會(huì)計(jì)這,會(huì)計(jì)才結(jié)賬,不送來(lái)會(huì)計(jì)不敢結(jié)賬,這是什么原因老師
老師,這個(gè)題看答案也沒(méi)有看懂
老師:有家單位10年前有張進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票為虛開(kāi),已經(jīng)轉(zhuǎn)出繳稅了。最近稅務(wù)又給找出來(lái)說(shuō)成本轉(zhuǎn)出沒(méi)有,我看成本沒(méi)有轉(zhuǎn)出,該怎么做賬???
是差額征稅發(fā)票,那還是按發(fā)票的不含稅金額確認(rèn)收入了吧,這樣勞務(wù)派遣企業(yè)的收入就特別容易超500萬(wàn)
不是 ,是含稅金額/1.05 不是就是按發(fā)票上面不含稅,