你好這個(gè)直接開(kāi)票系統(tǒng)點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票填開(kāi)-紅字-輸入需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,自動(dòng)帶出與藍(lán)字發(fā)票一致的信息,核實(shí)無(wú)誤后打印
老師,在11月份普通增值稅發(fā)票,現(xiàn)在12月如何在稅務(wù)UK紅沖作廢了它?
老師,對(duì)方單位給我單位退回一張去年11月份的專(zhuān)票,我們能紅沖嗎?如果可以,如何開(kāi)紅字發(fā)票?
老師,單位給別的單位開(kāi)的普通發(fā)票,現(xiàn)在退回來(lái)了,已跨月,這樣的是紅沖嗎?怎么操作?如何做賬?
老師,4月份給對(duì)方單位開(kāi)的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在退回來(lái)了,如何紅沖?怎么操作?
老師,我單位10月份給客戶(hù)開(kāi)出增值稅普通發(fā)票,10月份也交了對(duì)應(yīng)增值稅,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)客戶(hù)名稱(chēng)開(kāi)錯(cuò),出納現(xiàn)在紅沖了發(fā)票,這種情況11月份我需要調(diào)賬嗎?11月份增值稅平臺(tái)需要調(diào)整嗎
跨境提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù),是免稅,沒(méi)有退稅是吧
A公司作為另一家公司的股東,在分紅時(shí),A公司需要繳納什么稅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)遇到這種情況,匯算清繳沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,如何零申報(bào)?
老師好,農(nóng)牧企業(yè)一般納稅人,目前公司領(lǐng)導(dǎo)的小橋車(chē)燃油費(fèi)和,農(nóng)機(jī)機(jī)械都不是公司的戶(hù),還沒(méi)過(guò)戶(hù),但是已經(jīng)發(fā)生了維修費(fèi)用和燃油費(fèi),
老師請(qǐng)問(wèn)公司一個(gè)員工3月份社保沒(méi)繳納,5月份正常繳納4月份,今天補(bǔ)繳納3月份,我是直接在社保申報(bào)里選擇3月份,沒(méi)找到補(bǔ)繳板塊。這樣不會(huì)出錯(cuò)吧,我查到稅款所屬期是3月份的社保。我們這邊是上海的
進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有,銷(xiāo)項(xiàng)也沒(méi)有,一直0申報(bào)可以嗎
老師您好:納稅總額包括匯算清繳時(shí)補(bǔ)交所得稅嗎
老師公司賣(mài)了一個(gè)固定資產(chǎn),填寫(xiě)A105080中的固定資產(chǎn)原值應(yīng)該填寫(xiě)賣(mài)掉固定資產(chǎn)后金額還是沒(méi)有賣(mài)掉資產(chǎn)前的金額
老師,想問(wèn)收入按開(kāi)票已經(jīng)確認(rèn)了,這個(gè)月發(fā)出商品比較多,即庫(kù)存比較少,所以結(jié)轉(zhuǎn)成本比較大,有什么方法可以先不結(jié)轉(zhuǎn)那么多成本?(主要是母公司賣(mài)貨給我們,我們?cè)儋u(mài)貨給客戶(hù),但這個(gè)月母公司又沒(méi)有賣(mài)貨給我們,是直接在庫(kù)存出的成本)
滾動(dòng)式付款不能和某一月某一筆去湊,就按正常的收匯時(shí)間到一筆記一筆,然后再根據(jù)出口貨物的時(shí)間順序去減掉某一月某一筆,收到的大于現(xiàn)有的就可以退,如果有欠款那就后出口的先不退稅。以上滾動(dòng)式付款客戶(hù)如何比對(duì)貨款,表述的理解正確嗎?不對(duì)的請(qǐng)老師認(rèn)真改正一下
老師,您看看是這樣嗎?
然后再點(diǎn)擊下一步嗎?
是的,您說(shuō)是對(duì)的,是的