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老師,在11月份普通增值稅發(fā)票,現(xiàn)在12月如何在稅務(wù)UK紅沖作廢了它?

2020-12-18 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-18 16:09

您好,1.?登錄稅控發(fā)票開票軟件; 2.?發(fā)票管理----增值稅普通發(fā)票填開----紅字 3.?點擊紅字----輸入對應(yīng)要沖紅的藍字發(fā)票的發(fā)票代碼及發(fā)票號碼----下一步----系統(tǒng)就會自動 4.?顯示出先前開具的發(fā)票信息,只是是以紅字表示----打印即可

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您好,1.?登錄稅控發(fā)票開票軟件; 2.?發(fā)票管理----增值稅普通發(fā)票填開----紅字 3.?點擊紅字----輸入對應(yīng)要沖紅的藍字發(fā)票的發(fā)票代碼及發(fā)票號碼----下一步----系統(tǒng)就會自動 4.?顯示出先前開具的發(fā)票信息,只是是以紅字表示----打印即可
2020-12-18
你好,現(xiàn)在的話開紅字發(fā)票。
2022-01-12
你好這個直接開票系統(tǒng)點擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍字發(fā)票的代碼和號碼,自動帶出與藍字發(fā)票一致的信息,核實無誤后打印
2021-06-28
您好 不能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票 因為增值稅對應(yīng)的要申報的 增值稅收入的金額跟企業(yè)所得稅收入的金額應(yīng)該一致
2021-01-05
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù) 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅負數(shù)
2023-01-12
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