同學(xué)你好!這個是對的哦

企業(yè)用當年實現(xiàn)的凈利潤彌補以前年度虧損,不需要單獨進行賬務(wù)處理。老師這句話是對的還是錯的?
老師,以前年度有一筆640萬的預(yù)收現(xiàn)在轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,當月的凈利潤600萬,季報的時候需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?還是年終的可以根據(jù)以前的虧損進行彌補呢?
一是利用未來年度稅前利潤來彌補。根據(jù)現(xiàn)行制度,企業(yè)在虧損時,可以用未來五年內(nèi)實現(xiàn)的稅前利潤來彌補,即稅前利潤彌補損失的期限為五年。 二是彌補未來年度稅后利潤.企業(yè)五年期間發(fā)生的損失未全部彌補的,適用所得稅后的未補損失,由所得稅補足。 這兩種方式下,怎么理解稅前利潤彌補,賬務(wù)處理是怎么樣(分錄怎么做)
為什么盈余公積彌補以前年度虧損時,需要進行專門的會計處理,而企業(yè)以當年實現(xiàn)的利潤彌補以前年度虧損時,不需要進行專門的會計處理
老師,我們利潤表2022年的本年累計凈利潤是-180000,2023年利潤表的本年累計凈利潤是5039,是要先彌補以前的虧損,再去交企業(yè)所得稅對嗎?就是說今年我們還不用交企業(yè)所得,對不對?
怎么區(qū)分狹義無權(quán)代理和表見代理
老師,我出口是2402;總銷售額是52000,進項123,增值稅加計抵減本期發(fā)生額怎么填
老師,我們公司有個員工每天只干4個小時,領(lǐng)導(dǎo)不給他上社保,能用公戶發(fā)工資嗎?
材料費用分配表,發(fā)料憑證匯總表,材料領(lǐng)用匯總表這些表是倉管給財務(wù)的嗎 ?
兼職工資,我叫對方代開發(fā)票,這樣內(nèi)容什么了
樸老師,請問2021年度成本記重復(fù)了,這個怎么調(diào)整,怎么做會計分錄?
請問一下。分公司注銷欠總公司的往來款,總公司是計入營業(yè)外支出還是沖減本年利潤呢?
老師你好,企業(yè)10月稅款沒交,11月在沒申報前已扣了10月稅款,但在申報增值稅時報表25欄有數(shù)據(jù)和30欄沒數(shù)據(jù),提示校驗。這個已扣稅款這次申報時要不要手動輸入
老師,20年的發(fā)票我還能紅沖嗎,
填表填上年度納稅額請問這個是所有稅費都算嗎
為啥網(wǎng)上一搜是錯的
老師你能給我解釋一下嗎,我沒有懂
這是對的啊? 不用處理的
奧奧,沒有理由么
這個就是形成凈利潤啊? ? 凈利潤部分? ? 本年利潤? ?轉(zhuǎn)入利潤分配啊 這都是常規(guī)處理的? ?以前利潤分配余額在借方的話? 現(xiàn)在可能在貸方了? 這個沒有其他處理啊