你好,你有虧損的,可以彌補虧損,如果沒有虧損的話,彌補完了虧損還有利潤的,就需要交企業(yè)所得稅。
請問,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補以前年度虧損嗎?第一季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計算企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅申報的時候,彌補虧損是不是自動生成不用填?每季度老板都不想交企業(yè)所得稅,怎么根據(jù)開票收入預(yù)估企業(yè)所得稅,讓老板準(zhǔn)備多少成本?
老師,有幾個問題想請教一下: 1、彌補以前年度虧損只能在匯算清繳的時候操作嗎? 2、如果季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時有盈利且以前年度有虧損,可以自己電子稅局操作彌補嗎,還是需要去稅局大廳操作? 3、如果當(dāng)年盈利且預(yù)繳了企業(yè)所得稅款,匯算清繳時以前年度有虧損,預(yù)繳的稅款最好就是以后抵稅是嗎?
老師,以前年度有一筆640萬的預(yù)收現(xiàn)在轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,當(dāng)月的凈利潤600萬,季報的時候需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?還是年終的可以根據(jù)以前的虧損進行彌補呢?
你好,老師,我們企業(yè)前幾年都是虧損,今年第一季度盈利了,在報月報的時候是必須要繳納企業(yè)所得稅嗎?還是可以彌補以前年度虧損的,
老師您好,2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額300萬,2022年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交申報時產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10萬,以用虧損彌補掉第一季度不交稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯誤,需要調(diào)增繳稅,彌補的虧損額按300彌補?還是按300減10彌補?
老師經(jīng)營所得個稅1到12月份的季報收入成本,利潤不一致,賬上和誰應(yīng)該是一致的
老師,早上好!進出口貿(mào)易公司,貨代給開的港雜費是零稅率,抵扣成本是否有風(fēng)險?
老師,您好!我司有個員工家里有三個小孩,之前每個月報工資都是10000元不會扣稅,為什么昨天給他申報5月工資6000元其中有1000元就得繳納3%個稅呢?
請問老師,外貿(mào)公司沒有生產(chǎn)能力,如何實用進料加工手冊進出口?
老師,現(xiàn)在在原2024.12月資產(chǎn)負(fù)債表(調(diào)整后的)基礎(chǔ)上,然后根據(jù)2025.1一3月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表及余額,編制新表,怎么編?。?/p>
資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)來源是哪里,是否需要重分類
老師,出售二手車,車管所出具發(fā)票后,公司還需要再開一張發(fā)票,如果沒有開,要繳納13%的銷項稅是嗎?
不理解,不是按銷售額來5%支付租金,最低都要150萬,為何就按100萬來計提預(yù)計負(fù)債
老師,月末銀行利息收入要不要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?
老師,勞務(wù)派遣差額征稅,我們公司分項目好幾個項目,那收入這塊我是不是的分開,比如主營收入-**項目派遣服務(wù)費,成本這塊也是主營成本-**項目人工工資,主營成本-**人工社保費,是這樣賬務(wù)處理嗎?
那季度申報的時候還需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
需要的,季度有利潤,需要預(yù)交。