您好,可以申請專用發(fā)票。是否免稅看您的收入金額
老師打擾打擾了, 麻煩能否咨詢一下,小規(guī)模園藝公司,自種自銷的花卉,客戶有要普票的,也有要專票的,如果開具了專票,按適用征收率交了稅款,普票還能開具免稅字樣的發(fā)票嗎?還是只要開具了專票,就相當(dāng)于放棄了農(nóng)產(chǎn)品免稅權(quán),再開的普票也不能開具稅率為免稅字樣的發(fā)票了呢?我現(xiàn)在收到的情況是有說納稅開具了專票就放棄了免稅權(quán),均應(yīng)按適用稅率征稅,不得選擇某一免稅項目放棄免稅權(quán),也不能根據(jù)不同的銷售對象選擇部份貨物或勞務(wù)放棄免稅權(quán); 另外也有說一般納稅人若選擇了享受免稅政策是不能再開專票,如果需要開專票應(yīng)按規(guī)定放棄免稅方可開具專票. 小規(guī)模納稅人是開具了專票之后,符合免稅條件還可以開免稅普票.老師,我現(xiàn)在也是蒙了,不知道到開具了專票正常交稅后普票能開免稅嗎?謝謝謝謝!
老師,你好。我想提問關(guān)于出口免退稅的問題:我們公司是自產(chǎn)自銷的農(nóng)業(yè)企業(yè),出口退稅需進(jìn)項專用發(fā)票,我們開具的普通發(fā)票能否適用出口退稅?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,公司購買材料入庫,對方給開具了增值稅專用發(fā)票,我們是不是得按普通發(fā)票入賬入成本。如果銷售往外開,我們可不可以去代開增值稅專用發(fā)票。可以往外專用的13的票嗎?那樣我們交稅就得交多,只能按小規(guī)模開專票1%的是嗎
請問一下,小規(guī)模公司,開發(fā)票給對方的是專票,我們小規(guī)模公司也有收到進(jìn)項的專票,這個進(jìn)項的專票可以抵扣那個開出的專票稅金嗎?還是我們小規(guī)模的進(jìn)項專用發(fā)票都不可以抵扣,只能做成本票,當(dāng)普票一樣用?那我們開具的銷項專票是要全額交稅的是嗎?就是不管我有沒有達(dá)到國家規(guī)定免稅的限額,我開多少專用發(fā)票,專用發(fā)票的稅額我都要交稅?謝謝
印花稅減半征收的,在稅源采集那里減免性質(zhì)和代碼欄選什么?
老師,我們公司是一般納稅人,然后我們從市場上拿貨,拿的是個體工商戶的。她們不給我們開發(fā)票,我們又給客戶一對一的吧發(fā)票開出去了?怎么解決這個進(jìn)項的問題?
老師,我是新手,在建筑工程公司工作,招投標(biāo)需要報表,要求讓我把報表改成利潤負(fù)數(shù),需要改報表的哪些項?還有要求降低所有者權(quán)益,需要改報表的哪些項?
小規(guī)模納稅人開了1個點和3點的普票,怎么確認(rèn)稅額做分錄?是按照各自稅率票面的稅額做分錄,還是同意按照1個點做分錄,
今年社保能像個稅能被稅務(wù)一起關(guān)聯(lián)嗎
老師!您好!銷售已經(jīng)實現(xiàn)了,只是發(fā)票未開!怎么做賬?
老師,公司已經(jīng)兩年沒有申報印花稅了,要怎么補呀?
借:應(yīng)付賬款 -30000 貸:銀行存款 30000 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這兩筆分錄代表的意思一樣嗎
制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本的數(shù)據(jù)是如何計算得來的,單位成本的計算公式
老師您好!有個問題我想不明白,發(fā)行方溢價發(fā)行債劵時,溢價金額計入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整這個科目”的貸方不就意味著負(fù)債增加了嗎?(因為應(yīng)付債券-利息調(diào)整是負(fù)債類科目貸方記增加),可我看不出負(fù)債為什么會增加?折價發(fā)行債券時,折價金額計入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整這個科目的借方不就意味著負(fù)債減少了嗎(因為應(yīng)付債券-利息調(diào)整是負(fù)債類科目借方記減少),可是我不明白負(fù)債為什么會減少?我知道是為了保持借貸平衡,但不理解這么做的原因是什么?比如企業(yè)發(fā)行面值100的債款,發(fā)行價是90,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”這個科目借方就要記10,那不就意味著負(fù)債減少10嗎?我不理解負(fù)債為什么會減少10?或者溢價發(fā)行時,應(yīng)付債券-利息調(diào)整這個科目為什么負(fù)債會增加10?其中的道理是什么?望老師給予解惑!多謝老師!
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不是疫情的這個免稅。老師,是養(yǎng)老服務(wù)的免交增值稅政策
您好,那您是只能選擇全部免稅或全部應(yīng)稅的
現(xiàn)在除了養(yǎng)老服務(wù),還要做其他項目,其他項目需要開票,然后有對應(yīng)的專票給我們公司抵扣。這樣會影響到公司另外一個免稅的養(yǎng)老服務(wù)嗎?
您好,那不影響,只有養(yǎng)老服務(wù),同一業(yè)務(wù)免稅和應(yīng)稅只能選一個
就是養(yǎng)老服務(wù)選擇免稅跟應(yīng)稅。然后新增的這個業(yè)務(wù)不是養(yǎng)老服務(wù)的,可以開票也可以拿對應(yīng)的成本票回來抵扣是嗎?分開核算嗎?
您好,是的。同一業(yè)務(wù)只能選一個征收方式。
您好,收入是與成本匹配的
老師 還有一個問題,這種養(yǎng)老服務(wù)所得稅還有優(yōu)惠政策的:就是收入減按90%來計算。如果兼營的話,所得稅是不是就沒有這種優(yōu)惠?
您好,兼營只要能區(qū)分各個類型收入即可繼續(xù)享受優(yōu)惠
老師,意思是養(yǎng)老的所有優(yōu)惠政策繼續(xù)享受?新增的經(jīng)營項目按照一般計稅方式,這樣抵扣進(jìn)項稅也不會混了嗎?因為這二種業(yè)務(wù)都是營改增的?,F(xiàn)在還矛盾有進(jìn)項票進(jìn)來抵扣會不會給稅局誤認(rèn)為養(yǎng)老這一塊在用,但是養(yǎng)老項目是免交增值稅的
因為之前看過說免征增值稅企業(yè)不得接受專票也不得開具專票?,F(xiàn)在增加經(jīng)營項目了,又需要專票又需要抵扣票。感覺好混亂
您好,抵扣能明確區(qū)分對應(yīng)的收入項目就直接區(qū)分。否則按收入比例分?jǐn)傔M(jìn)項稅
您好,一個企業(yè)可以同時存在應(yīng)稅業(yè)務(wù)和免稅業(yè)務(wù),