您好 計(jì)提固定資產(chǎn)的折舊需要按照誰(shuí)受益誰(shuí)承擔(dān)的原則進(jìn)行劃分到費(fèi)用里 借:管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、制造費(fèi)用等 ? 貸:累計(jì)折舊
2019年12月31日計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 。寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄
31日,根據(jù)“固定資產(chǎn)分類(lèi)折舊匯總表”計(jì)提本月折舊費(fèi)3,428元。會(huì)計(jì)分錄
您好老師請(qǐng)問(wèn)這題詳細(xì)分錄要怎么寫(xiě)甲公司2019年10月將生產(chǎn)間一項(xiàng)固定資產(chǎn)進(jìn)行改擴(kuò)建,該項(xiàng)固定資產(chǎn)廈原價(jià)150000元,已提折舊30000元。改建中發(fā)生材料費(fèi)8000元。2019年11月10日改建成,并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),改擴(kuò)建后固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)使用10年,預(yù)計(jì)凈殘值為6800元。20199年12月31日,固定資產(chǎn)可收回金額115000元,認(rèn)定資產(chǎn)發(fā)生減值,減值后預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)尚能使用8年,預(yù)計(jì)凈殘值為3000元。改擴(kuò)建前后固定資產(chǎn)均采用年限平均法計(jì)算折舊。要求編制:(1)2019年10月固定資產(chǎn)改擴(kuò)建會(huì)計(jì)分錄:(2)2019年11月10)日固定資產(chǎn)改建完成會(huì)計(jì)分錄:(3)改建后固定資產(chǎn)計(jì)計(jì)提折舊會(huì)計(jì)分錄;(4)2019年12月31日計(jì)提減值準(zhǔn)備會(huì)計(jì)分錄;(5)2020年固定資產(chǎn)計(jì)提折舊會(huì)計(jì)分錄。
(9)12月31日,計(jì)提本月固定資戶折舊費(fèi)26,000元,其中:年間固定資戶折舊費(fèi)16,000元,行政管理部門(mén)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)10,000會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
12月31日,按規(guī)定計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)三萬(wàn)元,其中生產(chǎn)車(chē)間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊費(fèi)兩萬(wàn)元12月31日,按規(guī)定計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)三萬(wàn)元,其中生產(chǎn)車(chē)間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊費(fèi)兩萬(wàn)元,企業(yè)行政管理部門(mén)使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊費(fèi)一萬(wàn)元(需要分錄)
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷(xiāo),公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷(xiāo),因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶,跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?