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在電子稅務(wù)平臺中代開增值稅普通發(fā)票,交完稅費(fèi)后發(fā)現(xiàn)申請發(fā)信息內(nèi)容有誤,但發(fā)票仍處于待開票狀態(tài)中,請問我應(yīng)該如何拿回稅費(fèi)?因?yàn)槲乙舱也坏阶鲝U的入口,如果沒交稅費(fèi)前可以撤銷申請,但已經(jīng)交了。如果去稅務(wù)廳辦理退稅需要帶什么資料去?

2021-03-29 20:48
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-29 22:28

那你這邊的話直接把你的那個(gè)交稅的那個(gè)憑據(jù)就給他打印出來,如果說你是企業(yè)的話,要把那個(gè)公章帶去,如果說不是企業(yè)是個(gè)人的話,你就本人帶上身份證去就可以了。

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那你這邊的話直接把你的那個(gè)交稅的那個(gè)憑據(jù)就給他打印出來,如果說你是企業(yè)的話,要把那個(gè)公章帶去,如果說不是企業(yè)是個(gè)人的話,你就本人帶上身份證去就可以了。
2021-03-29
同學(xué)你好 賬務(wù)處理 通常應(yīng)將出口收入轉(zhuǎn)為內(nèi)銷收入,按適用稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額。會(huì)計(jì)分錄如下: 沖減出口收入:借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口(紅字) 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(紅字) 確認(rèn)內(nèi)銷收入:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 增值稅處理 如果符合條件,該發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,可在認(rèn)證后在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)抵扣。不用等到2025年6月,2月可以做賬務(wù)處理并認(rèn)證抵扣發(fā)票差額交增值稅。 電子稅務(wù)局操作 外貿(mào)企業(yè)應(yīng)登錄電子稅務(wù)局,通過【我要辦稅】-【證明開具】-【開具出口退(免)稅證明】,找到出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明開具事項(xiàng),點(diǎn)擊“在線申報(bào)”,完成明細(xì)數(shù)據(jù)采集、證明申請、申報(bào)結(jié)果查詢?nèi)齻€(gè)步驟來申請開具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明,取得證明后在下一增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)納稅。
2025-02-28
1,代理進(jìn)出口,代理公司沒有實(shí)質(zhì)銷售行為。 需要申報(bào),這里按代理服務(wù)申報(bào)處理 按代理服務(wù)確認(rèn)收入。其他代理資金屬于往來款項(xiàng)。 2,不開票,但還是屬于你的收入,按未開票銷售收入處理。
2022-07-01
這個(gè)確實(shí)要退稅的啊
2019-08-05
您好,我聽了您的敘述,我感覺您可能是交了2次,因?yàn)橐呀焕锩骟w現(xiàn)了,然后又在應(yīng)交里面體現(xiàn)了
2019-08-05
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