就是說,你本期的開票金額大于上一期的開票金額,這個超過的那個金額就挺多的。同時你那個應該補,或者是應退的那個稅比較少的情況下,這個時候你的下游客戶給你開的專票就比較少。
老師,我們公司現(xiàn)在是剛申請的,一般納稅人,目前的發(fā)票還是萬位的,因為我們要一下子要開300多萬的增值稅發(fā)票,還開萬位的發(fā)票的話,肯定是不行的,因為太多了,因為不知道有多少個300萬的發(fā)票要開,那就是要申請十萬位的發(fā)票嗯,那老師你說這些我們要帶一些什么資料過去給稅務局申請這些呢?老師還想問一個問題,因為客戶要求只開四張發(fā)票嗎?那一張發(fā)票那就要七八十萬嗎?那就四張剛好300多萬嗎?那我想問一下這個可以可不可以只交稅務局幫我們代開的,有沒有幫忙代開這種業(yè)務?這個金額比較大。
老師您好,我想問下客戶用我們公司臺頭進口的一批貨物,貨款,稅金都是通過我們公司付出去的,然后再平進平出開給客戶,那么中間就產生了一個問題,如果我們按照實際付出去的貨款加上進口報關的稅金總額開票給客戶的話難道開給客戶的增值稅會比實際進口報關付的增值稅少5萬左右,這樣客戶就覺得自己吃虧了,要堅持增值稅平進平出,那么這樣開總金額比實際付出去多的金額客戶再找費用票普票抵給我們,想問下老師應該用哪種方式是正確的
請問老師,以下這段話是什么意思呢? 環(huán)比開票金額 增加較大-普票, 應補退稅額較少, 下游客戶數(shù)量較 少專票
我們是小規(guī)模公司,發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,單張發(fā)票是十萬以內的,想要提高開票票種超過十萬的,登入電子稅務局網(wǎng)頁提額,選了一百萬以內的,但是會跳出來這么一串字提交不了,是什么意思呢?(您本次申請調整發(fā)票用量或開票限額后,所有發(fā)票種類的可開具票金額上限將超過1000萬元,按照當前政策規(guī)定,年應稅銷售額超過500萬元的小規(guī)模納稅人應當向主管稅務機關辦理一般納稅人登記。 您本次申請的發(fā)票用量或最高開票金額與您當前的納稅人類型不適應,如您確有相應的用票需求,可下調單份發(fā)票最高開票限額并增加發(fā)票用量,或上調單份發(fā)票最高開票限額并減少發(fā)票用量,或與主管稅務機關聯(lián)系。)
老師中午好!公司承接了一個項目,掛靠在有勞務資質的B公司。下月項目結束后B公司扣除管理費及稅金后,以民工工資表的形式會把錢轉給我們老板的私戶。說明一下:這個項目在施工過程中,老板讓項目經(jīng)理開進來一些以我們公司為抬頭的專票和普票。專票老板要求下月做抵扣,少交公司增值稅。請問老師,這種情況怎么處理比較合規(guī)呢?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費用,地坪漆費用應計什么科目?
老師您好,預交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結的方式結款,賬務處理
請問因其他權益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計提嗎?還是直接計提用負數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅
老師,我們公司年營收8000左右,每個月預收600多萬會不會有風險
老師,企業(yè)繳納的保險費里的車船稅怎么計提會計分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應付職工薪酬轉到其他應付款里對嗎?
環(huán)比開票的意思是本期2月,上一期1月,對比數(shù)? 下游客戶指的是供貨商?
對的,理解正確了的
您好!老師,按照這個意思理解,我查了2月的開票的普票小于1月的數(shù)據(jù)啊 2月的進項專票確實小于1月數(shù)據(jù)
什么意思,你上面的提示就是前面給你解釋的那樣的喔
請問老師,能提示下是什么情況下會產生以下三個問題,我剛進的一家公司,稅局要求馬上回復,我也不熟悉 ①環(huán)比開票金額 增加較大-普票, ②應補退稅額較少, ③下游客戶數(shù)量較 少專票
1,普通發(fā)票開票金額增加什么原因導致 2,開票多了繳納的稅確少了 3,下游進項也減少了 就是說稅務局,他要你給他回復原因,這為什么你當期開的普通發(fā)票增加了?但是你交的稅反倒少了,你的鏡像也沒有增加,反倒交的稅還少了,你要根據(jù)你的實際原因去找了回復她呀。