同學,你好! 一般要計提固定資產(chǎn)折舊、工資、個稅等(根據(jù)企業(yè)本身實際業(yè)務略有差異),月末要結(jié)轉(zhuǎn)制造費用進主營業(yè)務成本,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益,才結(jié)賬然后出報表。 希望能幫到你!
老師您好,我想問下 我用軟件登記完記賬憑證 ,現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬也登記完了,下步驟還需要做什么阿,我看這些數(shù)據(jù)錄完,明細賬 總賬和報表數(shù)據(jù)都出來了阿,不知道下步驟還做哪部分的帳呢
現(xiàn)在做完了會計憑證,后面需要做什么步驟可以出報表。使用的是金蝶云KIS 旗艦版,比如說現(xiàn)在需要做的步驟審核,過賬,結(jié)賬。損益是不是自動結(jié)轉(zhuǎn),請詳細說下步驟,有點亂。
老師,做賬要都有哪些需要計提的呢,錄完憑證下一步是不是就結(jié)賬然后出報表了呢?
每月做完會計憑證后,需要打出來的表都是哪些?明細賬,憑證匯總表,科目余額表,還有資產(chǎn)負債表,利潤表,還有別的嗎老師
郭老師好!能不能給我講一下做賬報稅結(jié)束后需要打印出來哪些表單獨裝訂成冊,還有記賬憑證整理成冊后最前面需要放哪些表?
老師,固定資產(chǎn)這里沒有享受優(yōu)惠的情況下,稅收金額和賬載金額一致就行,對嗎?謝謝
老師,外賬不開發(fā)票的收入究竟要不要進公戶,
老師,考完了,就是經(jīng)濟法的。判斷題。他說嗯,如果有特殊原因需要需要外借原始憑證記賬憑證的經(jīng)營會計機構(gòu)人員批準可以外借。這個是對的還是錯的呢?
請問老師,中期貸款是屬于短期借款還是長期借款?
同一個合同,有銷售材料13%的稅率,又有安裝9%,己經(jīng)分開核算,這個在同一個合同中可以有二種稅率存在的(如果不能分開核算只能是按9%),這是囯稅總局哪個條款呢?
請問工作滿8年,后去另外公司上班半年,已知之前并未申請過年休假,那本年可以申請的年休假是5天嗎?
對方公司的車掛在我們公司,收到租車款后扣除掛靠費返還給對方怎么做賬?
老師,供應商開出的發(fā)票單價成本小于我們內(nèi)部全部費用合計成本單價,那我們按照哪個單價入成本呢?供應商是2.23單價發(fā)票金額,我們算前期承擔品牌費使用、還有其他費用等加起來是3.01,那按照哪個價格呢
我們是小規(guī)模納稅人,收到4月份銀行繳納增值稅的回單,怎么做賬寫分錄?25年第一季度也沒計提增值稅
員工12月進來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,4月申報2月工資時,離職時間填什么時候
所有的公司都要計提附加稅嗎?
同學,你好! 只要企業(yè)當月有產(chǎn)生應交增值稅或應交消費稅,就應計算附加稅。跟什么企業(yè)沒有直接關系。 希望能幫到你!
哦,那社保要怎么計提呢
同學,你好! 只要企業(yè)當月有產(chǎn)生應交增值稅或應交消費稅,就應計提附加稅。跟什么企業(yè)沒有直接關系。 希望能幫到你
呃?我剛問的是社保要計提嗎?我計提的工資是,借:管理費用(金額是應發(fā)數(shù))貸:應付職工薪酬
同學,你好! 社保一般不是計提,當月都會扣款的,扣社保時分錄 借:生產(chǎn)成本/制造費用/銷售費用/管理費用 其他應收款(職工個人承擔部分) 貸:銀行存款 希望能幫到你!
但是當月沒有交費的話不是得計提么?那計提時個人和單位這個分錄要怎么寫
同學,你好! 社保當月沒扣費則需計提社保 分錄 借:生產(chǎn)成本/制造費用/銷售費用/管理費用等(根據(jù)貴公司人員所屬對應選擇相應費用科目) 其他應收款(職工個人承擔部分) 貸:其他應付款-應付社???希望能幫到你!