久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

現(xiàn)在做完了會計憑證,后面需要做什么步驟可以出報表。使用的是金蝶云KIS 旗艦版,比如說現(xiàn)在需要做的步驟審核,過賬,結(jié)賬。損益是不是自動結(jié)轉(zhuǎn),請詳細(xì)說下步驟,有點亂。

2020-09-23 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-23 11:21

你好!憑證過賬--結(jié)轉(zhuǎn)損益-憑證過賬-結(jié)賬就可以了

頭像
快賬用戶5661 追問 2020-09-23 11:32

如果有問題是不是怎么處理

頭像
快賬用戶5661 追問 2020-09-23 11:35

還有怎么出財務(wù)報表和怎么檢查科目是否平衡

頭像
快賬用戶5661 追問 2020-09-23 11:35

憑證做完了,怎么來檢查是否正確

頭像
快賬用戶5661 追問 2020-09-23 11:41

本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)

頭像
快賬用戶5661 追問 2020-09-23 11:42

是手動還是自動結(jié)轉(zhuǎn)

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-23 11:43

你可以點試算平衡看是否平衡,你還要對賬才知道賬對了沒有。本年利潤你可以輸入分錄自己結(jié)轉(zhuǎn)的。

頭像
快賬用戶5661 追問 2020-09-23 11:44

能否手動結(jié)轉(zhuǎn)

頭像
快賬用戶5661 追問 2020-09-23 11:44

說錯了,能否自動結(jié)轉(zhuǎn)

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-23 11:44

不可以手動結(jié)轉(zhuǎn)的

頭像
快賬用戶5661 追問 2020-09-23 11:46

是不是要結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤后再期末結(jié)賬,但是現(xiàn)在我已經(jīng)在結(jié)轉(zhuǎn)損益后,沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的情況下已經(jīng)期末結(jié)賬。此時我應(yīng)該怎么處理?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-23 11:47

你期末結(jié)賬就有本年利潤啦

頭像
快賬用戶5661 追問 2020-09-23 11:52

沒得哦,現(xiàn)在我如果重新操作,需要怎么處理。

沒得哦,現(xiàn)在我如果重新操作,需要怎么處理。
頭像
齊紅老師 解答 2020-09-23 11:54

就是以上的操作,本年利潤科目不用結(jié)轉(zhuǎn),你打開明細(xì)科目看,他會有余額的。

頭像
快賬用戶5661 追問 2020-09-23 12:04

上月我們就有明顯的本年利潤

頭像
快賬用戶5661 追問 2020-09-23 12:05

你看嘛,上個月就有數(shù)據(jù)啊

你看嘛,上個月就有數(shù)據(jù)啊
頭像
齊紅老師 解答 2020-09-23 12:08

你是說這個月結(jié)轉(zhuǎn)完沒有本年利潤科目嗎

頭像
快賬用戶5661 追問 2020-09-23 12:11

怎么做到利潤分配_未分配利潤

頭像
快賬用戶5661 追問 2020-09-23 12:12

手動做嗎?現(xiàn)在已經(jīng)期末結(jié)賬了,要怎么處理

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-23 12:42

手動做分錄 借:本年利潤(或者貸方) 貸:利潤分配-未分配利潤(或者借方)結(jié)賬完做這筆分錄

頭像
快賬用戶5661 追問 2020-09-23 13:02

資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表和現(xiàn)金流量表在哪里?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-23 13:56

點到財務(wù)模塊在右邊

頭像
快賬用戶5661 追問 2020-09-23 14:18

財務(wù)報表不平怎么處理

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-23 14:52

借貸不平查賬看哪里不平

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好!憑證過賬--結(jié)轉(zhuǎn)損益-憑證過賬-結(jié)賬就可以了
2020-09-23
你好!你第二個方法好像就沒有去搞那個固定資產(chǎn)啊。
2022-05-23
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的分錄,一般是手工填寫的。 您說的登賬就是記帳是吧,記帳是做了記帳憑證以后,審核,審核以后就計賬,都記帳以后才可以自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證,再做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的 然后再審核損益結(jié)轉(zhuǎn)和本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,再記賬,最后結(jié)賬
2021-02-04
1、銀行存款余額調(diào)節(jié)表不平衡可能有以下原因: 1.銀行對賬單的金額與企業(yè)的銀行存款日記賬金額不一致; 2.銀行對賬單與企業(yè)銀行存款日記賬之間的未達(dá)賬項沒有正確錄入; 3.銀行對賬單的漏記或重記; 4.銀行存款日記賬的漏記或重記; 5.銀行對賬單或企業(yè)銀行存款日記賬存在邏輯錯誤。 為了解決這個問題,出納人員需要重新核對銀行對賬單和企業(yè)的銀行存款日記賬,找出原因并進(jìn)行調(diào)整。 2、會計人員在完成自動轉(zhuǎn)賬時,應(yīng)該先生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,再生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證。具體的步驟如下: 1.生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證:在“總賬”模塊的“期末”菜單中選擇“轉(zhuǎn)賬生成”,選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”,選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份和類型(如收入、費用等),點擊“確定”,系統(tǒng)自動生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。 2.生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證:在“總賬”模塊的“期末”菜單中選擇“轉(zhuǎn)賬生成”,選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”,選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份和類型(如稅金、費用等),點擊“確定”,系統(tǒng)自動生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證。
2023-12-22
1.銀行存款余額調(diào)節(jié)表不平衡的可能原因: 銀行存款余額調(diào)節(jié)表不平衡可能有以下幾種原因: (1)銀行對賬單和企業(yè)的銀行存款日記賬余額不一致; (2)企業(yè)未達(dá)賬項未全部登記入賬,如銀行已收,企業(yè)未收;銀行已付,企業(yè)未付等; (3)企業(yè)銀行存款日記賬有漏記、重記或銀行收到或支付錯誤等記錄; (4)記賬錯誤,如借貸方記錯、金額記錯等; (5)未達(dá)賬項記賬的日期不正確。 出納人員在編制銀行余額調(diào)節(jié)表時,應(yīng)仔細(xì)核對所有銀行賬戶的交易記錄,檢查是否有以上任何一種情況發(fā)生。如果調(diào)節(jié)表仍然不平衡,可能需要向?qū)I(yè)人員尋求幫助。 1.生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證的正確步驟: 首先,會計人員在完成自動轉(zhuǎn)賬時,先生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證是正確的步驟。這是因為自定義轉(zhuǎn)賬憑證通常是根據(jù)企業(yè)的特定業(yè)務(wù)生成的,而期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證則是根據(jù)會計準(zhǔn)則的規(guī)定,將企業(yè)的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目。 具體步驟如下: (1)生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證: 會計人員需要先根據(jù)企業(yè)的具體業(yè)務(wù)生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證。這通常涉及到選擇相應(yīng)的會計科目、輸入相應(yīng)的金額以及選擇相應(yīng)的交易類型等。生成的自定義轉(zhuǎn)賬憑證應(yīng)與企業(yè)的實際業(yè)務(wù)相符。 (2)生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證: 在完成自定義轉(zhuǎn)賬憑證后,會計人員可以開始生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證是根據(jù)會計準(zhǔn)則的規(guī)定,將企業(yè)的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目。這通常涉及到選擇相應(yīng)的會計科目(如本年利潤)、輸入相應(yīng)的金額以及選擇相應(yīng)的交易類型等。生成的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證應(yīng)符合會計準(zhǔn)則的要求。 需要注意的是,在生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證之前,會計人員應(yīng)先核對所有已生成的轉(zhuǎn)賬憑證的準(zhǔn)確性,確保沒有遺漏或錯誤。另外,在執(zhí)行轉(zhuǎn)賬操作前,會計人員還應(yīng)確保所有的交易記錄都已正確地登記入賬。
2023-12-22
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×