您好,按照1%的來繳納
老師你好,請問小規(guī)模納稅人開出3%的增殖稅專票,在現(xiàn)有優(yōu)惠政策下增殖稅是按3%繳納還是按1%繳納?
你好老師:請問現(xiàn)在有一家小規(guī)模公司,稅率是3%,優(yōu)惠政策是減按1%征收,那開票是按3%開還是1%開,
老師,請問小規(guī)模納稅人增值稅稅率為6%也是按優(yōu)惠政策1%繳納增值稅嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人開專票是不是可以按照3%的稅率開?報稅時是減接按2%優(yōu)惠政策,按1%申報嗎
請問老師:小規(guī)模納稅人季報,專票加普票季度超過了30萬,其中有開3%的專票,這個3%的專票部分增值稅是按優(yōu)惠政策1%繳納,還是按3%繳納呢?謝謝
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負債表是不是這么填
憑證怎么起呢?
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入
老師,你回復(fù)的和其他老師不一樣啊,其他老師說開多少稅率的發(fā)票就按多少稅率交稅。
1、發(fā)生業(yè)務(wù)時: 借:銀行存款(現(xiàn)金、應(yīng)收賬款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費—應(yīng)交增值稅 2、月(季)末結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入—稅費減免 申報 將適用減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細表》減稅項目相應(yīng)欄次