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老師,現(xiàn)在公司外賬事務(wù)所做,下個(gè)月拿回公司自己做,老板想把內(nèi)外調(diào)成一套賬,那我怎么調(diào)呢

2021-03-25 22:11
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-25 22:35

您好,應(yīng)該把外賬調(diào)成內(nèi)賬,內(nèi)賬是能反應(yīng)企業(yè)真實(shí)情況的賬務(wù),所以以外賬為基礎(chǔ),尤其銀行存款和凈利潤(rùn)科目,要做成內(nèi)賬,真實(shí)反應(yīng)企業(yè)實(shí)際資金情況,以及利潤(rùn)情況。

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快賬用戶(hù)7851 追問(wèn) 2021-03-25 22:40

但是有些費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票啊,怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2021-03-25 22:42

您好,可以計(jì)入相關(guān)費(fèi)用的,只不過(guò)納稅的時(shí)候應(yīng)納稅所得額會(huì)調(diào)增,這部分視為企業(yè)收入,不可以稅前抵扣,所以合并內(nèi)外帳之后的,應(yīng)該健全企業(yè)相關(guān)財(cái)務(wù)制度。

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快賬用戶(hù)7851 追問(wèn) 2021-03-25 23:32

但是之前事務(wù)所做外賬時(shí)肯定沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有做賬,那么我們現(xiàn)在做賬,到時(shí)不是和會(huì)計(jì)事務(wù)所之前的申報(bào)數(shù)據(jù)很不同差異也大啊

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齊紅老師 解答 2021-03-25 23:37

您好,是的,所以這個(gè)事老板是否有決心去兩賬合一,內(nèi)外帳合并,肯定涉及繳納稅款的問(wèn)題,如果兩賬合一,老板看不到企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,那么這個(gè)事就沒(méi)有意義,作為老板無(wú)法用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)決策,所以如果兩賬合一,就相當(dāng)于在內(nèi)賬的基礎(chǔ)上在合理節(jié)稅,這個(gè)厲害關(guān)系還是要跟老板說(shuō)明的。

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快賬用戶(hù)7851 追問(wèn) 2021-03-26 08:06

那是不是要補(bǔ)回嗎

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快賬用戶(hù)7851 追問(wèn) 2021-03-26 08:07

那是不是要補(bǔ)回嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-26 08:20

您好,如果費(fèi)用沒(méi)有相關(guān)發(fā)票入賬的話,是需要補(bǔ)稅的。

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快賬用戶(hù)7851 追問(wèn) 2021-03-26 09:13

要是1至2月的費(fèi)用當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,事務(wù)所沒(méi)有申報(bào)到,現(xiàn)在找到發(fā)票了,到下次申報(bào)所得稅時(shí)如何調(diào)這個(gè)費(fèi)用呢

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齊紅老師 解答 2021-03-26 09:38

您好,直接放到三月四月的費(fèi)用里就行~這個(gè)就相當(dāng)于票據(jù)三四月份的時(shí)候報(bào)銷(xiāo),這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的。

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快賬用戶(hù)7851 追問(wèn) 2021-03-26 13:15

要是挺多會(huì)不會(huì)不正常嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-26 13:59

您好,這個(gè)如果差異較大的話,是會(huì)引起稅務(wù)局關(guān)注的,科目波動(dòng)很大的話也可能會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注。

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快賬用戶(hù)7851 追問(wèn) 2021-03-26 14:01

那我可以用這些費(fèi)用發(fā)票在今年之內(nèi)勻到各月里就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-26 14:15

您好,這個(gè)異常變動(dòng)不只是各月的,比如去年費(fèi)用發(fā)生100萬(wàn),今年費(fèi)用發(fā)生了300萬(wàn),今年變動(dòng)比例較大也會(huì)引起稅務(wù)注意的,會(huì)不會(huì)追繳以前的稅款,這個(gè)還要看稅務(wù)局了。如果水務(wù)局發(fā)現(xiàn)以前年度有少繳的,也會(huì)追繳。

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快賬用戶(hù)7851 追問(wèn) 2021-03-26 14:16

但是收入比以前也會(huì)申報(bào)多了,費(fèi)用多點(diǎn)也正常嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-26 14:17

您好,是正常的,只要有合理解釋即可。

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您好,應(yīng)該把外賬調(diào)成內(nèi)賬,內(nèi)賬是能反應(yīng)企業(yè)真實(shí)情況的賬務(wù),所以以外賬為基礎(chǔ),尤其銀行存款和凈利潤(rùn)科目,要做成內(nèi)賬,真實(shí)反應(yīng)企業(yè)實(shí)際資金情況,以及利潤(rùn)情況。
2021-03-25
同學(xué)你好,應(yīng)該延續(xù)外賬期初數(shù)據(jù)
2020-09-19
你好; 外賬接受回來(lái) ; 你要用外賬的期末數(shù)據(jù)來(lái)建賬; 建賬后注意外賬做賬必須要有合理成本費(fèi)用報(bào)稅的; 同時(shí)注意? 呢行業(yè)的優(yōu)惠政策? ;記得報(bào)稅及時(shí)享受? ??
2022-05-13
你好,這個(gè)很難合并的,除非你們公司基本上全部都有發(fā)票,或者說(shuō)愿意交稅
2023-04-17
你好 ;? 那你就? ?外賬少走的部分? ?補(bǔ)做到外賬 ;這個(gè)學(xué)堂有2賬合一的課程的 你可以去看看??
2022-03-15
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