同學(xué)您好,就按實(shí)際盤(pán)點(diǎn)的數(shù)據(jù)建賬
老師,,在小企業(yè)一般都有兩套賬,一套內(nèi)賬一套外賬,我現(xiàn)在在一家公司負(fù)責(zé)內(nèi)賬,發(fā)現(xiàn)公司有很多無(wú)票收入也不走公司賬,由于沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)票沒(méi)法結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存,導(dǎo)致手上還壓下來(lái)一批未抵扣進(jìn)項(xiàng)票,做為公司會(huì)計(jì),我該怎么處理比較好?還是風(fēng)險(xiǎn)太大離職算了?
老師好!我們現(xiàn)在是年中建賬,公司成立三年了,外賬是包給代理記賬公司做的,內(nèi)賬自己做手工,然后現(xiàn)在是想做一套賬,不設(shè)置內(nèi)外賬了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)期初數(shù)要怎么?。渴侨?nèi)賬的還是外賬的?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司對(duì)私賬戶(hù)走的流水有點(diǎn)多,我是要建兩套賬分內(nèi)賬外賬做還是只做一套外賬,到時(shí)候出報(bào)表時(shí)把沒(méi)有發(fā)票對(duì)私的流水加進(jìn)去就行了
老師,公司業(yè)務(wù)有好多業(yè)務(wù)取不得發(fā)票的,從公司成立只做一套外賬,有發(fā)票的做進(jìn)去,沒(méi)發(fā)票的不入賬,現(xiàn)在老板考慮到不利公司的發(fā)展,想做一套內(nèi)賬,一套外賬,內(nèi)賬我建賬套,期初數(shù)怎么來(lái),老師,求指導(dǎo)
我是制造行業(yè),請(qǐng)問(wèn)老師我單位原來(lái)有內(nèi)外兩套賬套,現(xiàn)在要合并成一套賬,是從今年1月初建設(shè)的新賬套,庫(kù)存起初數(shù)都是按照認(rèn)賬發(fā)票進(jìn)項(xiàng)剩余的原材料弄的期初數(shù),那我內(nèi)賬里的原材料剩余數(shù)怎么辦呢?也入不到新賬套里呢
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無(wú)同類(lèi)銷(xiāo)售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷(xiāo)項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢(qián)是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢(qián)是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說(shuō)不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢(xún)本季度累計(jì)開(kāi)具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢(xún)統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問(wèn)一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢(qián),沒(méi)有到個(gè)人賬戶(hù),怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉(cāng)庫(kù)房租不給開(kāi)票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒(méi)有正規(guī)的財(cái)務(wù)管理、庫(kù)房管理。請(qǐng)問(wèn)作為一名會(huì)計(jì)怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫(kù)管理、成本核算這幾部分抓起來(lái)。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
那些可以盤(pán)點(diǎn)
我只知道,固定資產(chǎn),存貨可以盤(pán),現(xiàn)金,銀行可以
還有其他科目,咋辦呢
其他往來(lái)款的話,老板應(yīng)該會(huì)知道的
這個(gè)也可以出數(shù)據(jù)
損益類(lèi)科目咋辦
未分配利潤(rùn)
怎么做平
損益類(lèi)科目應(yīng)該沒(méi)有余額的,有數(shù)據(jù)的話可以錄入本年借貸方累計(jì)發(fā)生額里面
未分配利潤(rùn)科目
損益類(lèi)結(jié)轉(zhuǎn)了,沒(méi)有數(shù)據(jù)的,不用管