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老師好,請(qǐng)問一下半路接賬,我該如何去取數(shù)錄入期初數(shù)據(jù)???不懂怎么操作,數(shù)據(jù)很少,不懂怎么錄入。使用軟件是金蝶賬無憂,有可以遠(yuǎn)程指導(dǎo)一下的怎么建立期初數(shù)據(jù)嘛?

2020-09-27 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-27 14:22

同學(xué)你好 盤點(diǎn)所有的數(shù)據(jù) 然后錄入期初數(shù)就可以了

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快賬用戶4011 追問 2020-09-27 14:25

有賬本的,對(duì)方跟我們交接有賬本,是我不懂怎么錄入

有賬本的,對(duì)方跟我們交接有賬本,是我不懂怎么錄入
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快賬用戶4011 追問 2020-09-27 14:27

看到這個(gè)數(shù)借方42錄入賬無憂系統(tǒng)的期初金額,還是借方?

看到這個(gè)數(shù)借方42錄入賬無憂系統(tǒng)的期初金額,還是借方?
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齊紅老師 解答 2020-09-27 14:38

有給你科目余額表嗎

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快賬用戶4011 追問 2020-09-27 14:44

有有有,,,。。就是這個(gè)。

有有有,,,。。就是這個(gè)。
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齊紅老師 解答 2020-09-27 14:56

你根據(jù)這個(gè)錄入就可以了

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快賬用戶4011 追問 2020-09-27 15:08

我知道根據(jù)這個(gè),只是錄入系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄取哪一欄不懂,錄入起初金額,還是本年累計(jì)貸方,還是本年累計(jì)借方??年初金額自動(dòng)生成的。

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:16

科目余額表的余額,對(duì)應(yīng)的借貸方數(shù)據(jù)錄入就可以了 比如說庫存現(xiàn)金借方余額42,那你會(huì)直接用42錄入就現(xiàn)金的期初數(shù)就可以啦

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快賬用戶4011 追問 2020-09-27 16:15

其他應(yīng)付款貸方40238 我直接錄入系統(tǒng)的期初金額就行了哦。所有的都是這樣對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2020-09-27 16:28

對(duì)的,就是這樣錄入的哦

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快賬用戶4011 追問 2020-09-27 16:41

我現(xiàn)在錄入試試得不到,

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齊紅老師 解答 2020-09-27 16:49

什么得不到?不行嗎

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同學(xué)你好 盤點(diǎn)所有的數(shù)據(jù) 然后錄入期初數(shù)就可以了
2020-09-27
你好,1、6月建賬,如果考慮補(bǔ)錄1-5月的賬,就用上年年末數(shù)做期初數(shù),如果不補(bǔ)錄1-5月的賬,就用5月末的數(shù)做期初數(shù);2、損益類科目當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),是存在您說的問題,所以建議補(bǔ)錄1-5月的賬,這樣便于查看和申報(bào)。如果補(bǔ)錄難度較大,可以用5月的利潤(rùn)表加上以后期間的用于利潤(rùn)表中本年累計(jì)項(xiàng)目的計(jì)算。
2020-08-24
你好,實(shí)際這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的?是你單位的收入嗎?
2024-04-01
盤點(diǎn)做期初不平收入未分配利潤(rùn),或者你這個(gè)做,借銀行 貸其他應(yīng)付款就可以,?
2021-01-09
同學(xué),你好,你是用金蝶的進(jìn)銷存模塊管理庫存商品對(duì)吧。 你根據(jù)你盤點(diǎn)好的數(shù)據(jù),錄入庫存,這個(gè)數(shù)據(jù)作為你期初建賬的期初庫存數(shù)。 如果發(fā)現(xiàn)前期有數(shù)據(jù)會(huì)影響到庫存,你可以做銷售出庫單進(jìn)行調(diào)整, 比如,盤點(diǎn)數(shù)是100,因?yàn)榍捌诎l(fā)生的銷售出庫還沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本20 這個(gè)時(shí)候,你就要做一個(gè)調(diào)整的單據(jù),做采購入庫單,增加20進(jìn)來,這樣,結(jié)轉(zhuǎn)成本20出去,沒有影響到你的期初盤點(diǎn)數(shù)100
2021-07-28
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