您好 工程施工科目是成本類科目 月末可以有余額的啊
老師我聽實操課,中有一部分計入到工程施工-間接費用中 ,這種情況包括什么?如果我只有一個項目,還用入到工程施工-間接費用里面嗎? 要是換個科目核算可以嗎?記到什么科目?給說下后面明細科目?結(jié)轉(zhuǎn)這個工程施工-間接費用 按照什么比例一次結(jié)轉(zhuǎn) ?還是 季度月度進行結(jié)轉(zhuǎn)? 實操中有個檢測費 還有工地蓋的工人房屋 ,老師說先計入到工程施工-間接費用 什么時候結(jié)轉(zhuǎn)工程施工-合同成本 二級明細給細說一下!不理解!
建筑行業(yè),開票確認收入 借銀行存款(應(yīng)收賬款)貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 發(fā)生成本時 借工程施工-合同成本 貸銀行存款(原材料) 結(jié)轉(zhuǎn)時借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本 老師我的問題是結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時的工程施工項目金額必須是開票對應(yīng)的建筑項目金額對吧?如果當(dāng)月收入開票項目與工程施工項目不一致,只能暫估是吧? 那么不涉及開票項目的施工成本還用結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里嗎?
建筑行業(yè)收到的成本發(fā)票可以一次性先進借方工程施工科目嗎?到月末再來調(diào)整部分結(jié)轉(zhuǎn)到成本,但是我問我們領(lǐng)導(dǎo),他說工程施工月末不能有余額,不能全部轉(zhuǎn)到工程施工里面,要先把票存著,然后等到月末的時候再具體轉(zhuǎn)工程施工,具體轉(zhuǎn)多少到成本里
#提問#企業(yè)是做建筑裝飾的,前期有費用是用于工地的比如買的安全帽我做的會計分錄是借:工程施工-措施費_安全帽500元,貸:銀行存款:500元,現(xiàn)在到月末結(jié)轉(zhuǎn)工程項目成本會計分錄是借:工程施工-合同成本_項目部500元,貸:工程施工_合同成本-措施費_安全帽500元,這樣做對不對,用不用把這筆費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面,麻煩老師幫忙解答一下。
老師,想請問建筑行業(yè)月末收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的情況,我們公司開出發(fā)票有9%和3%的專票,入到工程結(jié)算收入里面,收到的成本票入工程施工里面,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,月末工程結(jié)算收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤,工程施工有大多數(shù)轉(zhuǎn)發(fā)工程結(jié)算成本,我不知道以前會計怎么轉(zhuǎn)的成本,想問一下老師,能幫忙講詳細一點嗎?就這里 難住了
老師您好,請問計算車間人工工時,是從什么節(jié)點計算的,生產(chǎn)飲料行業(yè)是從哪個步驟確認開始時間呢?燒鍋爐還是配料?
老師,客戶產(chǎn)品壞了要換個件,我們走維修是13個點嗎
老師,交接時前任會計給到我一張科目匯總表,里面的其他應(yīng)付的數(shù),他說包括2020年的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的數(shù)據(jù),還有他的預(yù)付賬款我按他的分戶賬敲上去之后也對不上,請問老師我能不能其他應(yīng)付和預(yù)付賬款不給他錄明細啊,錄一個總數(shù),直接往后做賬可以嗎
老師,公司向法人借錢,如果備注寫向個人借款,那么將來公司還要還法人錢?如果備注寫投資款,那么將來公司就不用還錢了?
請問,電子稅務(wù)局里企業(yè)基本信息里業(yè)主信息的法定代表人電話怎么變更
我公司員工簽給勞務(wù)公司,工資我這邊發(fā),社保勞務(wù)公司交,收到勞務(wù)公司開來的發(fā)票(管理費和社保費)入什么科目
老師,客戶把產(chǎn)品退回來給他換個件再重新發(fā)給他,這個我們跟他簽什么合同,我們怎么給客戶開票
老師,我是生產(chǎn)型出口退稅,為啥我的報關(guān)單導(dǎo)入后,出口貨物勞務(wù)明細那邊無數(shù)據(jù)呢?
老師,我今天第一天到代賬公司上班,同事拿了一堆發(fā)票給我,讓我核對后把和相對應(yīng)的憑證發(fā)票放一起,我該怎么操作,謝謝
一般納稅人建筑公司從小規(guī)模處取得3%專票種子發(fā)票,勾選類型是選按票面稅額抵扣還是按前面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣
但是我們領(lǐng)導(dǎo)跟我說的是有些轉(zhuǎn)進來的工程款,沒有給他開票,然后如果全部她拿的材料票的話,全部寄為工程施工,到時候工程施工有余額體現(xiàn)不了資產(chǎn)負債報表里面不行
體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表存貨欄次 有什么不行啊? 我自己就是做建筑的
我也不懂啊,他的方法就是說,如果是先放在庫存商品里面,也是要分明細來做,第二種方法,就是先把票先存著,到月末再算出用多少成本來轉(zhuǎn)多少材料票
老師,你的意思是不是先全部放在存貨里面?然后再到月末的時候再轉(zhuǎn)成本,但是我的意思是說先把票先全部轉(zhuǎn)到工程施工里面,可以嗎?不放在存貨里面
那您就按照領(lǐng)導(dǎo)的做法吧 第二種比較合適
老師,存貨就是庫存商品嗎?
你的意思是成本發(fā)票還是要放在存貨里面是吧?不能全部進工程施工是嗎?
存貨就是生產(chǎn)企業(yè)的庫存商品 建筑業(yè)的工程施工?? 成本發(fā)票是計入工程施工? 這個科目在資產(chǎn)負債表的存貨欄次體現(xiàn)
老師還是不太明白,就是成本發(fā)票是計入工程施工,這個科目,但是資產(chǎn)負債表里面的是存貨,科目不是都不一樣嗎?
工程施工科目在資產(chǎn)負債表存貨體現(xiàn) 存貨里面有很多科目的期末數(shù) 存貨不是會計科目 是資產(chǎn)負債表的一個項目