您好,使用記賬軟件核算的話,要做 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)正數(shù) 借 管理費用 負數(shù)
購買稅控盤時分錄是管理費用銀行存款,現(xiàn)在賬上有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸方余額,我要抵扣稅控盤金額,如何做分錄呢?
支付稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費:借:管理費用-稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費。貸:銀行存款 實際抵扣的時候做:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:管理費用 還是抵扣的分錄在支付時一起做,應(yīng)交稅費借方有余額?
老師,我做了一個稅控盤抵扣的分錄,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:管理費,為什么期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候貸方是紅的呢?余額表中,管理費的借方還有余額
老師 稅控盤280元維護費抵扣的時候借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸管理費用280 最后應(yīng)交稅費-減免稅 這個科目貸方有余額280元 怎么處理呢
你好,老師買稅控盤做分錄, 借:管理費用 ,貸:庫存現(xiàn)金 另一筆抵減的分錄到季末的時候做嗎, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-抵減稅額 貸:管理費用
一般納稅人企業(yè)和一個個人,個人欠法人錢,個人把廠房給法人,法人給個人重新蓋一個小的廠房,法人蓋這個廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進成本費用里么
老師,汽車行業(yè),有一個贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進銷存我怎么區(qū)分,委外進銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
老師,為啥汽車4s店,那個廠家返點,為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
老師,借管理費用的負數(shù)和貸管理費用的正數(shù)有區(qū)別嗎?還有,如果記減免稅款,那怎么去和應(yīng)交增值稅抵扣呢,是不是還需要再做個分錄呢?
1、由于是采用的是記賬軟件,尤其是對損益類科目都規(guī)定了核算的科目方向,比如管理費用科目,軟件默認(rèn)是借方余額,所以對于操作沖減類的分錄時,要借記負數(shù),這樣才能保證記賬軟件自動生成的利潤表數(shù)字是對的。 如果記減免稅款,那怎么去和應(yīng)交增值稅抵扣呢,是不是還需要再做個分錄呢?---這個體現(xiàn)在增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄里面 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 ? ? ? 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進項稅額 ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
老師好,當(dāng)時買稅控盤的時候做的這個分錄,以后想抵減稅了,分錄應(yīng)該怎么做呢?改了幾次都不對
借:管理費用 ? 貸:銀行存款等 ? 抵減增值稅時,做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 【小規(guī)模納稅人使用應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目】 貸:管理費用?? 如果您最初的問題已經(jīng)解決,請您及時給予評價。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。因為單獨進行提問,會方便其他同學(xué)查詢同類問題,感謝您的理解??!