因?yàn)楹喜蟊硎窃诤喜⒐ぷ鞯赘寰幹品咒?,沒有正式的賬簿,所以每次都是重新編制分錄。去年編過的分錄,本年重新編制,涉及損益的,替換為未分配利潤,因?yàn)閾p益項(xiàng)目都會在期末轉(zhuǎn)為本年利潤最終轉(zhuǎn)入未分配利潤,所以損益項(xiàng)目,第二年用未分配利潤代替。
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報表主標(biāo)里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因?yàn)闆]有銷項(xiàng)她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
我在一家建材公司工作,老板有五六家門店,主要經(jīng)營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久,年底出年報表,利潤表有80萬的利潤,老板說不對,今年生意不好,不賠就不錯了,不可能有80萬的利潤,我作為會計,遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù),而利潤表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財務(wù)結(jié)合的版本,首先三個月內(nèi)庫管就換了三個人,每次盤庫的賬實(shí)差異有些大,這是內(nèi)部管理問題。再有就是,我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進(jìn)貨價,我都不知道當(dāng)初是咋錄進(jìn)去的,我認(rèn)為這可能也是影響利潤表的一個原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾?,讓我出份財?wù)流程,各位老師有沒有好的辦法,就是個進(jìn)銷存,現(xiàn)在是客戶交了定金,店長就負(fù)責(zé)進(jìn)貨,然后銷售。 字有點(diǎn)多,受累了。
老師合報我實(shí)在不明白哈,為啥2018年已經(jīng)把這債權(quán)債務(wù),和個報上面減值已經(jīng)抵了,為啥在2019年,又寫一遍呀,不是重復(fù)了呀。我是不是根本就沒明白這個合并報表啥意思呀
老師您好,我沒明白這個合并報表,為什么要把它和母公司和子公司之間的那個所有者權(quán)益或者是內(nèi)部債務(wù)什么都非得需要抵消呢?這個抵消不代表著母公司與子公司之間就沒有交易了嗎? 抵消的目的是為了反映母子公司實(shí)際賬務(wù)情況,如果要是說不抵消的情況下,這個是屬于虛增了報表了是嗎 本質(zhì)上說是母公司賣給子公司,或者是母公司投資給子公司。實(shí)際上母公司和子公司合并在一起并沒有增加與減少,對嗎?所以才用去抵消
題目都已列出,編制甲公司2×19年度合并財務(wù)報表相關(guān)的抵銷或調(diào)整分錄。①評估增值調(diào)整抵銷分錄 借:無形資產(chǎn)8 000 貸:資本公積 8 000 借:管理費(fèi)用 400(8 000/20) 貸:無形資產(chǎn) 400 借:資本公積 1 000 貸:商譽(yù) 1 000 ②內(nèi)部交易抵銷 借:資產(chǎn)處置收益2 000 貸:其他綜合收益 2 000 ③逆流交易調(diào)整 借:少數(shù)股東權(quán)益 800 貸:少數(shù)股東損益 800 借:其他綜合收益 800 貸:少數(shù)股東權(quán)益 800 ④成本法調(diào)整為權(quán)益法 ,這是相關(guān)題目和分錄,我不知道明白的是第一點(diǎn),為什么要把1000元的商譽(yù)給沖了計入資本公積?內(nèi)部交易抵消貸方為什么是其他綜合收益?第三點(diǎn),為什么要將其他綜合收益計入少數(shù)股東權(quán)益,第四點(diǎn),逆流交易為什么會有將少數(shù)股東權(quán)益和其他綜合收益沖銷的分錄,我下面的問題是針對上面的分錄來的,不用麻煩老師再給我列分錄,只用解答我的問題就好
老師去年企業(yè)有一部分無票成本要調(diào)增,這部分成本填申報表哪里
請問,開票名稱和付款名稱不符,可以嘛? 怎么做賬
老師,請問一下餐飲發(fā)票2025年開回來能放入24年嘛?老板說是24年的費(fèi)用。
請問污水處理費(fèi)入什么科目,是否跟水費(fèi)一樣
現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票不用輸入開戶行和地址的嘛
固定資產(chǎn)一次性扣除,有殘值,匯算清繳怎么填? 購買固定資產(chǎn)不含稅金額486371.68元 殘值率5% 折舊5年 去年8月購買,9月開始折舊 現(xiàn)在是第一年,匯算清繳表怎么填?
你算一下 按照我們目前情況 產(chǎn)品定價毛利定多少可以實(shí)現(xiàn)盈虧平衡,老師,這個怎么算
我們跟客戶簽訂的辦公室租賃合同,其中有給客戶減免。那減免的部分,客戶那邊需要納稅么,這個減免金額視作客戶的收益么
請問老師題504選C怎么不對
老師您好。我必須把公司辦稅人員換成我嗎?代賬公司讓換成我,但是我覺得不是必須這樣吧?
哦原來是這個意思啊,難怪謝謝老師
謝謝老師,一下子就點(diǎn)醒了
不應(yīng)客氣,應(yīng)該做的。