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你好,老師,麻煩幫我看看他這個稅怎么報的,做農(nóng)資的,紅字是我對了發(fā)票和開票盤導(dǎo)出來的,申報表是前會計申報的,這個咋對不上啊,全額繳稅哪怕有些免稅的,銷售額也差了20多萬,還是我不懂

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2021-03-21 09:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-21 10:52

那您帳上的收入具體是多少

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那您帳上的收入具體是多少
2021-03-21
同學(xué)您好 您具體看下帳上的數(shù)據(jù),收入具體是多少
2021-03-21
你好? ?看下之前申報期的數(shù)據(jù)是如何填寫的 正確的 應(yīng)該是按實(shí)際的不含稅銷售額填在主表第11行
2022-01-17
3月申報表顯示期末應(yīng)交余額是正數(shù),沒有多交。之前未開票交稅,只要后期做一筆開票不申報就可以抵平
2019-07-20
您好 請問是企業(yè)所得稅申報表跟什么不平?
2021-01-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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