你好,具體的是什么業(yè)務(wù)都做了。

老師 上個月我現(xiàn)金多付了等于出納沒有把保險柜的錢告訴我 我剛開始來都是懵的 反正我們這太多人管錢 我們現(xiàn)金就是亂的 我這個月怎么沖回現(xiàn)金 現(xiàn)在賬面現(xiàn)金小于實際
公司剛成立,前期是老板自己拿的錢,有些東西也沒有發(fā)票,都是掛在其他應(yīng)付款-老板開辦費,1月有一張發(fā)票沒記在現(xiàn)金臺賬表格里,我以為是老板自己拿的錢,就留了現(xiàn)在現(xiàn)金臺賬表格的余額,其余都結(jié)給老板了,這樣現(xiàn)金賬和臺賬就對上了,然后剛才發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票在臺賬上漏記了,實際上用公司現(xiàn)金付的,所以我現(xiàn)在現(xiàn)金賬比臺賬多了一筆這個錢,該怎么調(diào)整
老師,有筆16年的帳,對方多開了發(fā)票15萬,我們做了現(xiàn)金付清了,16年賬平了?,F(xiàn)在要把筆分錄沖出來,重新做,做成應(yīng)付賬款,那賬上是不是現(xiàn)金多出來,那這個多的15萬現(xiàn)金是個什么說法呢,這筆錢要怎么弄,存銀行嗎
老師,我們法人辦實收資本轉(zhuǎn)走,后來代理記賬把實收資本記成了現(xiàn)金,現(xiàn)在賬上有300多萬現(xiàn)金,實際是沒有的,法人說有些現(xiàn)金付的可以從這個現(xiàn)金出嗎?老師這樣可以嗎?
老師咨詢一個問題!我們是分公司,受集團公司管理,集團審計分公司資金時要求我們視頻盤點現(xiàn)在,我們現(xiàn)金的來源就是每個月扣員工的個稅,里面就會存在一分的,其實實際現(xiàn)金也沒有,只是賬上顯示有那么多,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
老師,10月注冊領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個體戶外賣平臺上的收入需要在做無票收入申報嗎?個體戶電子稅務(wù)局增值稅申報表沒有無票收入那列呢
貸款用的財務(wù)報表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調(diào)呢
申報個稅流程圖是什么
老師,用2臺舊固定資產(chǎn)置換一個新的,補差價。我的會計分錄怎么做啊
老師,房屋被征收,但征遷款未到,房屋也還沒被拆除,需要繼續(xù)提折舊嗎
今年1月份開了發(fā)票給對方,在9月對方已認證抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票需要對方操作什么才可以紅沖嗎
加權(quán)老師,老師我現(xiàn)在再做賬,我的項目名稱是比如2024年橋梁維修項目,但是這個項目有一個票是名稱是某某路三號橋人行橋工程,但是確實是2024年橋梁維修項目的成本,我再計入主營業(yè)務(wù)成本二級科目的時候,可以按2024年橋梁維修項目來計入嗎? 發(fā)票上的建筑名稱不一致需要讓他們重開嗎?
老師,請教下,公司被提示風控了,說發(fā)票取得率不正常。會計賬上的材料成本每個月全部暫估,收到發(fā)票沖,現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票??墒?1年的某一項原材料發(fā)票取得率超120%,現(xiàn)在SW要求給一個解釋,賬上也沒得庫存,這個要怎么去解釋才合理呀
我們小企業(yè)會計準則,收到去年所得稅退款,沒有以前年度損益調(diào)整的話,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,再借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 對嗎?我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報表或者現(xiàn)在財務(wù)報表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢
具體的是什么業(yè)務(wù)多做了?
管理費 差旅費
沒有支付嗎?借庫存現(xiàn)金貸,其他應(yīng)付款。
記得支付了
就要查一下原因,核對一下明細帳。
借管理費用 貸現(xiàn)金 上個月這樣做的
出納那邊應(yīng)該有個流水。
我們這不規(guī)范 出納有3個人 亂記的
我就想可以直接紅字沖回
管理費用不需要紅沖的 已經(jīng)發(fā)生了
那我該怎么樣就這樣掛著
借庫存現(xiàn)金貸管理費用,借管理費用貸其他應(yīng)付款。
這個月做這樣的分錄嗎?
這個月做這樣的分錄嗎?
還是改上個月的
你好 是的 是的 是的
好的老師
可是這個月有發(fā)生的的費用就是借管理費用 貸其他應(yīng)付款是嗎
是的 沒有支付的是的
那其他應(yīng)付款還是差旅費
其他應(yīng)付款是沒有支付的意思