你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 金額=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本?
老師,請問刷單外賬怎么做賬? 我知道是要確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是沒有實際發(fā)貨,那支付刷單本金和虛轉(zhuǎn)的成本,該怎么處理呢?只有外賬,沒有內(nèi)賬。
老師好,我們做外帳時,每有確認收入一筆,就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是沒有出庫單的情況下,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本比較合適了
請問,這種情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,是確認收入之后還是發(fā)生支出的時候,我記得之前老師說的確認收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)材料人工成本,但是我有以上兩種情況 老師幫忙解答一下 1.當月法人個人支出采購和勞務費,當月做了借應收賬款,貸其他應付款,次月才報銷, 但是當月確認了收入,是當月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當月支出了,次月才確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當月還是次月
老師,您好!我接到一家?guī)?,他們是商貿(mào)類的,庫存留了很大,我查了下以前年度有出現(xiàn)有收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的情況,這個情況,我現(xiàn)在應該怎么處理呢?
老師,基本是有收入了才會付成本款,但是收入和成本沒那么配比著結(jié)轉(zhuǎn),有時候付成本款少就結(jié)轉(zhuǎn)成本低,有時候付的多結(jié)轉(zhuǎn)多,但都沒有超過收入,這樣合理不?如果想按比例結(jié)轉(zhuǎn),付的成本款應該先過度入到哪個科目比較好?之前做的還用調(diào)整嗎?
關鍵是不知道單位產(chǎn)品的成本,開出去的銷項發(fā)票上的明細單價都是估計寫的
你好,是什么原因?qū)е碌牟恢绬挝划a(chǎn)品的成本呢?
代理記賬公司,客戶提供的資料不完全,有票了就做賬,確切的說只做外賬
你好,那也應當知道單位產(chǎn)品成本信息才是的?