成本很大,是不是隱瞞收入了呢?
請問老師,遇到一個公司有這種情況,之前的會計可能是為了多做成本,有拿票報賬計入費(fèi)用但是沒有付款的情況,都掛在其他應(yīng)付款里,現(xiàn)在掛了好幾年了,這筆費(fèi)用該怎么處理呢
老師,您好。我們是商貿(mào)公司,購買回來的包裝桶其實在銷售貨物時已經(jīng)一起銷售了,以前入賬時入的庫存商品,進(jìn)項發(fā)票抵扣了,與貨物一起銷售時沒有單獨(dú)計算結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)賬上掛著的庫商品(空桶)已經(jīng)沒有了的。請問這種情況我應(yīng)該怎么做會計處理呢?
老師,您好!我接到一家?guī)?,他們是商貿(mào)類的,庫存留了很大,我查了下以前年度有出現(xiàn)有收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的情況,這個情況,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
老麻煩問一下,印刷公司,13年購原材料入庫的時候會計都做到產(chǎn)成品,但是出庫的時候會計沒有根據(jù)出庫單出庫,有170萬實際已經(jīng)出庫了,賬上產(chǎn)成品還掛著,這種情況,要是現(xiàn)在想消數(shù)有什么好的辦法嗎,除了可以直接調(diào)到以前年度損益,不報年報是否可以,這月有70萬的收入沒有什么成本消耗,想直接結(jié)轉(zhuǎn)一筆50萬的成本,但是這也沒有對應(yīng)出庫單,想問一下這樣情況有什么好的辦法沒有
老師您好 請教一下 我朋友他們公司之前偶爾沒有按時確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 時間久了 現(xiàn)在導(dǎo)致庫存商品科目余額金額大幅度增長 目前金額已經(jīng)達(dá)到1300萬了 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理 比較合適
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
我查到的是確認(rèn)收入了,卻沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
那你是需要要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
那這個是以前年度的,有兩年都有這個情況
正常來說需要調(diào)整以前年度的賬務(wù)和納稅申報表的
賬務(wù)需要怎么處理,可以具體說下嘛?還有納稅申報表哪塊會有變動呢?
賬上需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,納稅申報需要去稅務(wù)局修改之前的匯算清繳的申報表
借:以前年度損益調(diào)整貸:庫存商品 這樣處理嗎
對,做賬是這么做處理的
好的,謝謝
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