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老師,您好!我接到一家?guī)ぃ麄兪巧藤Q(mào)類的,庫存留了很大,我查了下以前年度有出現(xiàn)有收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的情況,這個情況,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?

2022-09-08 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-08 10:06

成本很大,是不是隱瞞收入了呢?

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快賬用戶8659 追問 2022-09-08 10:07

我查到的是確認(rèn)收入了,卻沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本

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齊紅老師 解答 2022-09-08 10:07

那你是需要要結(jié)轉(zhuǎn)成本的

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快賬用戶8659 追問 2022-09-08 10:09

那這個是以前年度的,有兩年都有這個情況

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齊紅老師 解答 2022-09-08 10:09

正常來說需要調(diào)整以前年度的賬務(wù)和納稅申報表的

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快賬用戶8659 追問 2022-09-08 10:11

賬務(wù)需要怎么處理,可以具體說下嘛?還有納稅申報表哪塊會有變動呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-08 10:12

賬上需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,納稅申報需要去稅務(wù)局修改之前的匯算清繳的申報表

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快賬用戶8659 追問 2022-09-08 10:24

借:以前年度損益調(diào)整貸:庫存商品 這樣處理嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-08 10:25

對,做賬是這么做處理的

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快賬用戶8659 追問 2022-09-08 10:25

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-09-08 10:26

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成本很大,是不是隱瞞收入了呢?
2022-09-08
這個多暫估嗎,需要沖掉,借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整,借庫存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù),
2020-12-31
你好,現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2020-12-31
你好? 去核對下庫存吧 。? 賬實是否一致 。? 歸集你庫存不對的。? ? ?核對好庫存在去慢慢改賬
2021-06-10
你好;? ? 需要做庫存商品去 ;到時發(fā)貨后 做結(jié)轉(zhuǎn)成本額;? ? 不這樣掛的??
2021-11-04
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