不合理 需要匹配 你沒有付款暫估一個的 支付的多了借預付賬款貸銀行 攤銷借主營業(yè)務成本貸預付賬款 之前的別調(diào)整的 以后按這個來
老師 采購之初永遠沒有發(fā)票 材料不入外賬就計入內(nèi)賬 不能走對公賬戶支付款項 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候 要看一下庫存 以免沖成負數(shù) 但是比如成本100w 收入200w 庫存成成本 50w 就結(jié)轉(zhuǎn)五十萬 稅務局會發(fā)現(xiàn)嗎
公司接一項目工程,合同簽了工程款要收的是多少做這個項目的時候花出去的成本是沒有在合同里面寫的,材料跟人工是按做這個工程的時候用多少花多少,確定不了是要多少成本,收入按完工比來收的,就是不知道做賬的時候確認了收入之后成本該結(jié)轉(zhuǎn),合同有個報價單那個是不是成本?
租賃勾機再轉(zhuǎn)租出去,掙中間差價,請問租入時付的款項應該在哪個科目里記,再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,還有就是成本結(jié)轉(zhuǎn)是否要按收入比例來結(jié)轉(zhuǎn),之前付的款項直接計入主營業(yè)務成本里了,這樣可以嗎?有時候有收入了,但是不一定付成本款,要怎么暫估成本
您好,我們公司主營租賃勾機再轉(zhuǎn)租給建筑公司,我們付租賃費(有發(fā)票才付款的)的款項是直接入主營業(yè)務成本里可以嗎?還是需要通過哪個科目過度一下,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,之前我都是直接入主營業(yè)務成本了,合理嗎?還有就是有時候又主營業(yè)務收入了,但是我們沒有往外付成本款,暫估成本藥怎么做比較合理,我直接做的借主營業(yè)務成本,貸應付賬款-暫估,是不不太好,應該如何暫估
老師,基本是有收入了才會付成本款,但是收入和成本沒那么配比著結(jié)轉(zhuǎn),有時候付成本款少就結(jié)轉(zhuǎn)成本低,有時候付的多結(jié)轉(zhuǎn)多,但都沒有超過收入,這樣合理不?如果想按比例結(jié)轉(zhuǎn),付的成本款應該先過度入到哪個科目比較好?之前做的還用調(diào)整嗎?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務把一部分應收賬款和預收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用???