這個發(fā)工資才對應(yīng)才是員工,才是出差做差旅費等,不是員工你這個報銷只能做業(yè)務(wù)招待費了
老師,我司的業(yè)務(wù)員出去單干了,但是我司繼續(xù)聘用他為公司跑業(yè)務(wù),只是公司承擔(dān)他的報銷費用,不在發(fā)放他的工資。試問我該怎么做才能合理的做賬呢?
企業(yè)當(dāng)月幫員工買了社保,但是個人沒有扣款,因為該員工放到勞務(wù)派遣公司發(fā)放工資了,但是賬上其他應(yīng)收款有余額,我在付勞務(wù)公司當(dāng)月工資的時候做了扣費,在他的工資表扣了這個社保金額,我要怎么出賬才平呢??
業(yè)務(wù)員幫公司跑業(yè)務(wù),但是工資沒有在公司發(fā),他開自己的車去外地出差,加油費過路費能不能做銷售費用一差旅費入賬?
我所在的公司是一家剛開的小型企業(yè),考慮到運營成本,聘用了2位兼職人員長期為我公司服務(wù)。因為他們都有單位給他們交社保,我公司不用給他們交,只是每月發(fā)放固定金額的工資,請問這部分工資能算工資薪金嗎?還是必須得算勞務(wù)報酬呢?
老師,我做代賬,有幾個公司是同一個老板的,他有員工每個公司的業(yè)務(wù)都跑,但是只在一家發(fā)工資,這種員工的差旅費報銷我應(yīng)該怎么做呢?
職稱:注冊會計師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過收入增加了利潤了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入,也分過紅了
你好老師,坐標(biāo)山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊資金300萬,未實際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬轉(zhuǎn)讓,請問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報關(guān)單,要進(jìn)項發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號。數(shù)量單價一致是嗎?免抵退稅有這個要求嗎
免退稅,國內(nèi)購進(jìn)材料直接賣出國外,進(jìn)項發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國內(nèi)采購材料加工后賣出進(jìn)項發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個人獨資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個稅,個獨可以自行申報繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計數(shù)我應(yīng)該怎么做,比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級科目,我是把每個月的都算出來再做嗎
老師你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,是記在三欄明細(xì)賬里嗎,還是記在其他的明細(xì)賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過收入,等于確認(rèn)過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
住宿費專票可以抵扣嗎
問題他是公司的員工,只不過他的工資挪到另家公司了,但是公司的費用都是他報銷的
這個對應(yīng)你賬上體現(xiàn)不出來工資,那咋證明是員工體現(xiàn)不了,那這個只能做招待費了
我可以簽署 勞務(wù)合同可以嗎
那這個簽訂,報銷這個也是做業(yè)務(wù)招待費,
你想做差旅費,這個報銷單是需要你們公司員工支出,
就是想做差旅費和一些辦公費的 我簽署勞務(wù)合同不就是員工了嗎
勞務(wù)合同不是員工,勞動合同才是你的員工。
所有的費用只能做業(yè)務(wù)招待費嗎
不能做差旅費嗎
是的。你要是想做差旅費,可以通過中間的現(xiàn)在正在你們公司上班的業(yè)務(wù)員的手上過一道,然后再從私戶轉(zhuǎn)過去。
問題是我們公司只有這個業(yè)務(wù)員,有其他人的話就犯不著這樣了,
那你這個只能做業(yè)務(wù)招待費,除非做工資, 對應(yīng)申報工資薪金個稅,有考勤對應(yīng)證明是員工才可以做差旅費