您好,實(shí)繳出資需要繳納印花稅,可以的,可以用于公司的支出的。
老師,公司成立公司時(shí)注冊資金是1000萬,認(rèn)繳,公司現(xiàn)在可以申請降低注冊資本嗎,降低注冊資本到400萬在實(shí)繳注冊資金400萬,然后有人用四百萬或者三百萬再收購公司。這種情況下需要繳納個(gè)所稅嗎。
請問公司注冊資本1000萬元,目前想實(shí)繳10萬元,需要繳納哪些稅,后期實(shí)繳這部分錢可以用于公司所有的支出項(xiàng)嗎?
總公司的實(shí)收資本還未全部完成認(rèn)繳、后期老板想用另一處收購的公司資產(chǎn)認(rèn)繳一部分出資7000萬(這個(gè)公司的注冊資本是70萬,資產(chǎn)1.2億,負(fù)債6000萬。評估資產(chǎn)總額是1.3億)可以嗎?怎么操作?涉稅有哪些?
老師你好!一人有限公司注冊資金1000萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓份額75%,轉(zhuǎn)讓時(shí)點(diǎn)實(shí)收資本(實(shí)繳到賬)63000元,賬面凈資產(chǎn)74000元,轉(zhuǎn)讓價(jià)格63000元可以嗎,轉(zhuǎn)讓方需要繳納哪些稅款?
公司注冊資本100萬元,股東甲認(rèn)繳60萬元,未實(shí)繳,股東乙認(rèn)繳40萬元。公司資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤1000元。現(xiàn)股東甲的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給丙,需要交多少個(gè)人所得稅稅?可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎