你好,同學(xué) 可以的,按照售價(jià)減去實(shí)收資本,差額繳納所得稅 按照轉(zhuǎn)讓價(jià)格計(jì)算繳納印花稅
1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以凈資產(chǎn)價(jià)格轉(zhuǎn)讓,凈資產(chǎn)總額低于實(shí)收資本總額,這樣轉(zhuǎn)讓對(duì)受讓股權(quán)方有什么影響嗎? 2、原個(gè)人股東認(rèn)繳出資1000萬(wàn)但實(shí)際未出資,現(xiàn)在企業(yè)累計(jì)虧損150萬(wàn),目前可以0元轉(zhuǎn)讓全部股權(quán)嗎?賬務(wù)怎么處理?有沒(méi)有更優(yōu)策略?
我們公司原來(lái)股東是法人股東,注冊(cè)資本300萬(wàn),實(shí)繳注冊(cè)資本5000 現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人按照實(shí)收資本5000元轉(zhuǎn)讓給自然人 我要交納財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓印花稅是不是按照5000元繳納?到稅務(wù)局讓按照注冊(cè)資本300萬(wàn)繳納?實(shí)際正常應(yīng)該按照那個(gè)金額繳納?實(shí)收資本5000轉(zhuǎn)讓價(jià)5000,凈資產(chǎn)這是5000 這樣是不是平價(jià)轉(zhuǎn)讓? 為什么稅務(wù)說(shuō)按照注冊(cè)資本300萬(wàn)的股權(quán),5000轉(zhuǎn)讓太低了,說(shuō)必須按照300萬(wàn)以上才行?但300只是注冊(cè)資金啊實(shí)繳就是5000
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額和股權(quán)原值一樣嗎?我現(xiàn)在是公司注冊(cè)資本500萬(wàn)元,均未實(shí)繳,自然人獨(dú)資,賬面凈資產(chǎn)為-4078.95元,現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,全部轉(zhuǎn)讓,股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額、轉(zhuǎn)讓股權(quán)占總股權(quán)的比例、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格、股權(quán)原值這些內(nèi)容都填多少
老師好請(qǐng)問(wèn)企業(yè)公司注冊(cè)是認(rèn)繳制100萬(wàn),目前已經(jīng)實(shí)繳59萬(wàn),公司凈資產(chǎn)為40.9萬(wàn),現(xiàn)在要給辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為無(wú)償轉(zhuǎn)讓或者轉(zhuǎn)讓價(jià)格為100元,可以嗎?是不是不用繳納個(gè)人所得稅
老師你好,一人有限公司,注冊(cè)資本100萬(wàn),實(shí)繳50萬(wàn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓一人變兩人,轉(zhuǎn)讓份額50%,累計(jì)盈利31萬(wàn),凈利潤(rùn)19萬(wàn),轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)用交個(gè)稅嗎
老師認(rèn)繳制計(jì)提盈余公積嗎
以前年度掛賬的暫估應(yīng)付款(沒(méi)有具體掛賬單位名稱)應(yīng)該如何處理?好幾年了
通訊費(fèi)做到工資合并,算交個(gè)稅,員工福利費(fèi)是單獨(dú)計(jì)稅還是合并到工資里一起算個(gè)稅
合并報(bào)表都合并哪些呀?譬如利潤(rùn)表,是不是收入、成本、銷管財(cái)費(fèi)用 都需要相加!匯總后,再按利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系算最終的利潤(rùn)啊?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)要填寫股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額多少股,這個(gè)如何填?章程上也沒(méi)有說(shuō)總共有多少股啊 。還有股權(quán)原值是不是就是認(rèn)繳資金額?相關(guān)合理稅費(fèi)填多少呢 ?
老師,今天(6月3日)我紅沖了3張5月的發(fā)票,又立即重開(kāi)了3張新的。(金額沒(méi)錯(cuò),備注欄要修改) 那我5月做賬 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入包含這3張被紅沖的發(fā)票嗎?
交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,入賬怎么做,不屬于福利費(fèi)吧,
老師,小規(guī)模期間簽訂的合同,現(xiàn)在想升為一般人,那可以取得13%的票嗎
你好老師 比如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是1萬(wàn) 銷項(xiàng)稅額是2萬(wàn) 這樣就需要交稅了 但是我有兩三年前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣8000 我想下月勾選抵扣 這樣我只要交2000元的稅 那這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做 ?
我們進(jìn)貨價(jià)格4900含稅,如果銷售出去對(duì)方不要票,網(wǎng)上說(shuō)不低于不含稅價(jià)格出售才不虧,我買資金出去了4900,如果售價(jià)就是進(jìn)價(jià)里的不含稅金額4336,我才流入資金4336元,從現(xiàn)金流怎么理解這個(gè)不虧呢?
63000是轉(zhuǎn)讓價(jià)格,實(shí)收資本也是63000,是不是不用交稅呀
是的,這樣的話,不用繳納的
現(xiàn)在提交申報(bào)表,提醒63000元轉(zhuǎn)讓價(jià)格低于凈資產(chǎn)產(chǎn)74000元異常,怎么處理,稅務(wù)局要繳納20%的個(gè)稅,說(shuō)得先分紅交完個(gè)稅才可以轉(zhuǎn)讓,這怎么理解呢
就是稅務(wù)局默認(rèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格要大于凈資產(chǎn)價(jià)格
那要是按凈資產(chǎn)價(jià)格轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方需要交哪些稅款,分別是多少
就是老師寫的。轉(zhuǎn)讓價(jià)格減去實(shí)繳,差額乘以20%
(74000-63000)*20%還用乘75%嗎
(74000-63000)*20%還用乘75%嗎 不用乘以75%