你好,印花稅是行為稅,不管是否簽訂合同,發(fā)生了就要申報(bào)
印花稅稅務(wù)局未核定到每月或每季申報(bào),讓按每次簽定合同時(shí)申報(bào)。我想問下,是年底最后一次報(bào)稅,按全年的收入來申報(bào)印花稅,還是每月按當(dāng)月收入來報(bào)呢,沒核有印花稅,只有按次申報(bào)
稅費(fèi)種認(rèn)定信息里面有核定購(gòu)銷合同印花稅和財(cái)產(chǎn)租賃合同印花稅,按次申報(bào),如果沒有符合要申報(bào)的印花稅,要零申報(bào)嗎?還是直接不用報(bào)?
請(qǐng)問,我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅是按季度申報(bào)的,印花稅稅務(wù)局核定的是按月申報(bào),可以申請(qǐng)改為按季度嗎?第2個(gè)問題,就是印花稅只核定了加工承攬合同,沒有購(gòu)銷合同,那我怎么申報(bào)購(gòu)銷合同的印花稅?
請(qǐng)問印花稅.是不是企業(yè)就算沒有核定印花稅,都要申報(bào).一般納稅人和小規(guī)模都要申報(bào)是嗎。謝謝。還有印花稅是不是按合同的含稅金額計(jì)算。
老師,印花稅稅種沒有核定,是不是就是按次申報(bào)?如果有需要申報(bào)的印花稅,就按次申報(bào)?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
那么按這公司的核定情況,一發(fā)生收入就要申報(bào)印花稅對(duì)嗎?
是的,就是那樣子的哈
老師:還有個(gè)問題,如果稅種核定沒有核定印花稅,是不是就不用交印花稅。
沒有核定的,自己采集申報(bào)
那么印花稅按含稅收入申報(bào),還是按不含稅收入申報(bào)?
是按不含稅金額申報(bào)的
印花稅不是按合同金額計(jì)稅申報(bào)的嗎?
合同上標(biāo)明了不含稅金額就按不含稅