同學你好 這個是正確的
你好,老師 今年的應付帳款,是屬于去年的勞務費用,分錄這樣寫是否正確?及我的資產(chǎn)負債表期初余額處的應付帳款怎么把這筆應付體現(xiàn)在去年里,今年不在體現(xiàn) 借 以前年度損益調整 貸 應付帳款 借 利潤分配 未分配利潤 貸 以前年度損益調整
老師你好,麻煩問下21年有兩個月工資多計提了31400元,我在今年調整這個差額時,分錄借應付職工薪酬31400(負數(shù))貸以前年度損益調整31400 (負數(shù))借以前年度損益調整31400(負數(shù))貸利潤分配-未分配利潤31400(負數(shù));發(fā)放工資是通過現(xiàn)金發(fā)放的,我是不是還是調整下發(fā)放的應付職工薪酬,借以前年度損益調整31400(負數(shù))貸應付職工薪酬31400(負數(shù))借利潤分配-未分配利潤31400(負數(shù))貸以前年度損益調整31400(負數(shù))
沖減完去年多記的管理費用,然后調整資產(chǎn)負債表里的未分配利潤期初數(shù),調完后發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)總額和期初負債所有者權益總額不一樣,是怎么回事。去年科目(借管理費用貸銀行存款),今年沖減科目(借:銀行存款貸:以前年度損益調整借:以前年度損益調整貸:利潤分配-未分配利潤),初了調整利潤分配期初數(shù),還要調整其他的嗎
去年及前年的(2021-2022年)業(yè)務發(fā)生分錄:借:管理費用-服務費 貸:應付賬款 2022年調整以前年度損益:借:應付賬款 貸:利潤分配 或者寫下面的拆分分錄 借:應付賬款 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:未分配利潤 這樣對嗎?就是要調增2021-2022年的的管理費用服務費發(fā)票,稅局不認可,要剔除調增繳稅,分錄這樣做可以嗎?
老師,您好!由于我未計提去年的所得稅,今年用了以前年度損益調整科目,做的分錄是 1、借:以前年度損益調整 貸:應交稅金-應交所得稅 2、借:應交稅金-應交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 這樣導致了資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)的金額和利潤表中的凈利潤不一致,就差了以前年度損益這個金額,請問改怎么辦呢?謝謝!
做內賬繳納增值稅怎么寫分錄呢?
老師,民宿拿老板女兒的微信二維碼收款,然后我做賬時都是,借:其他應收款-某某,貸:主營業(yè)務收入,賬單導出來里面除了收入還有很多支出,大部分都是他們零星支出,沒有票,我也不知道買啥,我沒入賬,我想問的是,這種二維碼收款的需要像公款那樣核對余額嗎?稅務會要求像公戶那樣把余額也入賬里嗎?稅務會查嗎?
請問老師,小額繳費工會組織工會經(jīng)費,返款記賬什么分錄
老師,可有制造業(yè)企業(yè)的財務制度范本發(fā)來一份,謝謝
老師,我們公司辦事處在山西,公司注冊地在外省,員工都在本地(山西)上班,老板想給員工交社保,但是不想上在外省,想上在本地,可以在本地開一家子公司用來交社保嗎?光交社保,不做業(yè)務
老師,總分公司現(xiàn)金流量表需要合并嗎?如何合并?直接相加嗎
購進商品28.3,賣出單價17,虧本買了,那我結轉按照哪個單價入賬
老師,內賬期初建賬,資產(chǎn)負債表不平,計入哪個科目?實收資本跟稅務報表得一致嗎?
地下人防工程商用,要交房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅嗎? 有稅收優(yōu)惠嗎?
老師,我們公司入股投資了一個公司,分紅的時候要交什么稅嗎?
老師,資產(chǎn)負債表上的,這筆應付帳款我怎么樣能給做到去年的應付上
這個是根據(jù)分錄出來的數(shù)據(jù)做的財務報表 不能隨便亂改
老師,您看一下,因為報表已經(jīng)在稅務改過了,我現(xiàn)在需要把電子賬也給調成跟稅務的一樣數(shù)據(jù),我應該怎么做,不是隨便改,是以前會計改動了,
就是這筆錢是19年1月,付的是18年勞務費,費用計在18年損益里了,應付帳款報表也體現(xiàn)在18年的損益時了。但是我現(xiàn)在帳上的這筆應付帳款卻還在19年帳里
你要在軟件里調整 這樣自動出報表 還和申報的一致
但是,它沒有出。我寫的分錄就是剛才發(fā)給你,你說殾對的分錄。我現(xiàn)在想請教您指導一下手工的改動方法
應付賬款增加 利潤減少
您說的是18年的資產(chǎn)負債,這塊我理解了。19年的應付帳款轉到18年里了,19年應付帳款怎么減少。有沒有分錄,這現(xiàn)在是這塊不會
就是你上面做的分錄 以前年度損益調整那個
老師,你的意思,是用了這個分錄,自然就把年初數(shù)給改了,還是年初數(shù)不變。只是國稅網(wǎng)報表的數(shù)是手動填的
年初數(shù)是不變的 除非重新按照調整后的手動申報
手動申報后,財務軟件上得數(shù)據(jù)用不用改成手動申報數(shù)據(jù)一樣的,老師
要的 得重新建賬期初數(shù)改一下
老師。即使期初數(shù)改了,像我剛才那筆1月付年前的應付賬款,應該怎么在當年的數(shù)據(jù)轉到年前的應付里呢,
你的以前年度損益調整就轉進去了