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你好,老師 今年的應付帳款,是屬于去年的勞務費用,分錄這樣寫是否正確?及我的資產(chǎn)負債表期初余額處的應付帳款怎么把這筆應付體現(xiàn)在去年里,今年不在體現(xiàn) 借 以前年度損益調整 貸 應付帳款 借 利潤分配 未分配利潤 貸 以前年度損益調整

2021-03-15 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-15 16:49

同學你好 這個是正確的

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快賬用戶2172 追問 2021-03-15 16:58

老師,資產(chǎn)負債表上的,這筆應付帳款我怎么樣能給做到去年的應付上

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齊紅老師 解答 2021-03-15 17:06

這個是根據(jù)分錄出來的數(shù)據(jù)做的財務報表 不能隨便亂改

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快賬用戶2172 追問 2021-03-15 17:17

老師,您看一下,因為報表已經(jīng)在稅務改過了,我現(xiàn)在需要把電子賬也給調成跟稅務的一樣數(shù)據(jù),我應該怎么做,不是隨便改,是以前會計改動了,

老師,您看一下,因為報表已經(jīng)在稅務改過了,我現(xiàn)在需要把電子賬也給調成跟稅務的一樣數(shù)據(jù),我應該怎么做,不是隨便改,是以前會計改動了,
老師,您看一下,因為報表已經(jīng)在稅務改過了,我現(xiàn)在需要把電子賬也給調成跟稅務的一樣數(shù)據(jù),我應該怎么做,不是隨便改,是以前會計改動了,
老師,您看一下,因為報表已經(jīng)在稅務改過了,我現(xiàn)在需要把電子賬也給調成跟稅務的一樣數(shù)據(jù),我應該怎么做,不是隨便改,是以前會計改動了,
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快賬用戶2172 追問 2021-03-15 17:21

就是這筆錢是19年1月,付的是18年勞務費,費用計在18年損益里了,應付帳款報表也體現(xiàn)在18年的損益時了。但是我現(xiàn)在帳上的這筆應付帳款卻還在19年帳里

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齊紅老師 解答 2021-03-15 17:26

你要在軟件里調整 這樣自動出報表 還和申報的一致

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快賬用戶2172 追問 2021-03-15 17:27

但是,它沒有出。我寫的分錄就是剛才發(fā)給你,你說殾對的分錄。我現(xiàn)在想請教您指導一下手工的改動方法

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齊紅老師 解答 2021-03-15 17:27

應付賬款增加 利潤減少

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快賬用戶2172 追問 2021-03-15 17:33

您說的是18年的資產(chǎn)負債,這塊我理解了。19年的應付帳款轉到18年里了,19年應付帳款怎么減少。有沒有分錄,這現(xiàn)在是這塊不會

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齊紅老師 解答 2021-03-15 17:34

就是你上面做的分錄 以前年度損益調整那個

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快賬用戶2172 追問 2021-03-15 17:42

老師,你的意思,是用了這個分錄,自然就把年初數(shù)給改了,還是年初數(shù)不變。只是國稅網(wǎng)報表的數(shù)是手動填的

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齊紅老師 解答 2021-03-15 17:43

年初數(shù)是不變的 除非重新按照調整后的手動申報

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快賬用戶2172 追問 2021-03-15 18:09

手動申報后,財務軟件上得數(shù)據(jù)用不用改成手動申報數(shù)據(jù)一樣的,老師

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齊紅老師 解答 2021-03-15 18:11

要的 得重新建賬期初數(shù)改一下

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快賬用戶2172 追問 2021-03-15 18:17

老師。即使期初數(shù)改了,像我剛才那筆1月付年前的應付賬款,應該怎么在當年的數(shù)據(jù)轉到年前的應付里呢,

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齊紅老師 解答 2021-03-15 18:31

你的以前年度損益調整就轉進去了

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同學你好 這個是正確的
2021-03-15
同學,您好,這個是對的。
2020-08-28
你好,你是什么原因要調?
2025-02-25
資產(chǎn)負債表中的“未分配利潤”項目,反映的是企業(yè)尚未分配的利潤。對于您所描述的情況,如果進行了以前年度損益調整,并相應調整了利潤分配-未分配利潤,那么資產(chǎn)負債表中的“未分配利潤”應填寫在本期期末數(shù)。
2025-02-13
借:以前年度損益調整? 貸:應付賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整? ?
2022-07-13
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