對的 按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的
老師你好,我想請問一下,我有一張發(fā)票已經(jīng)付款了,但是得下個(gè)月才開票,我可以先這個(gè)月暫估,然后在取得發(fā)票后,然后沖銷暫估嗎,就是想問下餐費(fèi)的發(fā)票也可以暫估嗎?
老師。1月份銷售發(fā)票多開了11700,2月份的時(shí)候需要沖紅,那我一月份需要做一個(gè)暫估入庫嗎??如果做暫估入庫的話,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候暫估要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里嗎??
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未到,做暫估入庫 然后銷售商品 做了收入,是不是也得暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本 然后次月再紅沖成本,老師,具體的一整套下來是什么樣的呢
老師你好,請問一下暫估入庫已經(jīng)做了暫估,然后開出銷售發(fā)票,發(fā)票仍然未回,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候也還要暫估嗎?
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價(jià)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動(dòng),結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師,請問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行
工程安裝公司開具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),簡易計(jì)稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問題?這是多選題,答案只有一個(gè)b,這個(gè)選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實(shí)際繳納的增值稅會(huì)少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對,怎么辦?
老師,問一下賣瓷磚。開13個(gè)的專票,收8個(gè)點(diǎn)的錢。這樣可以嗎?對方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒開票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
公司基本賬務(wù)注銷了的話是不是密碼紙和開戶許可證就都收回去了呀?
老師 請問線下辦理法人變更需要提交什么資料
開13個(gè)點(diǎn)的專票,付八個(gè)點(diǎn)的錢這樣可以嗎
老師,高管200萬如何節(jié)稅
老師,那結(jié)轉(zhuǎn)的成本是按照正常的結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)科目,還是要重新設(shè)置會(huì)計(jì)科目呀
按正常的科目做就可以 到時(shí)候別忘了要發(fā)票 沖了
老師,暫估入庫和暫估的成本都要沖的嗎?
老師,暫估的金額如果沒有錯(cuò)誤,可以不用沖嗎?
是的 發(fā)票時(shí)間的不一樣 得沖了 重新做
老師,那暫估的成本金額沒有錯(cuò)呢
沒有錯(cuò)誤也得沖了