暫估時(shí)借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
我想請(qǐng)教下上月未收到發(fā)票,暫估入庫(kù)。這個(gè)月收到發(fā)票沖紅,然后再做一筆購(gòu)進(jìn)的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)庫(kù)存商品要結(jié)轉(zhuǎn)成本不?本月無(wú)收入。
請(qǐng)問(wèn)一下,我之前幾個(gè)月都是暫估商品入庫(kù)(10000)個(gè), 今個(gè)月收到發(fā)票為15000個(gè),然后紅字沖銷了暫估商品入庫(kù)(10000)個(gè),再開(kāi)正確的(15000)分錄,最后這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本該怎樣做
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未到,做暫估入庫(kù) 然后銷售商品 做了收入,是不是也得暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本 然后次月再紅沖成本,老師,具體的一整套下來(lái)是什么樣的呢
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫(kù)一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫(kù)了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價(jià)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫(xiě)。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對(duì)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒(méi)有動(dòng),結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來(lái)的成本嗎?但是跨年了怎么辦
銷售庫(kù)存大于原始庫(kù)存 暫估入庫(kù)后 是不是結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本 然后次月取得發(fā)票紅沖暫估 做一個(gè)正確的入庫(kù) 是這樣嗎老師 結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本要不要紅沖呢
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來(lái)對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,客戶找不到了,也開(kāi)出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)???每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒(méi)有了?怎么回事
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫(xiě)了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來(lái)的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)30萬(wàn)是全額征增值稅嗎、稅率多少?
結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
還有下個(gè)月是不是要紅沖成本
之后就和正常的生產(chǎn)過(guò)程和銷售過(guò)程結(jié)轉(zhuǎn)成本一樣。發(fā)票到了先沖紅暫估的分錄
任何根據(jù)發(fā)票重新做入庫(kù)借原材料借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付帳款
暫估的成本肯定不準(zhǔn)確 下個(gè)月是不是要紅沖成本,然后再重新結(jié)轉(zhuǎn)
如果暫估是按照不含稅金額和發(fā)票金額一樣的,那么后面成本就不需要沖紅重新結(jié)轉(zhuǎn)了
那如果不一樣呢
你好,不一樣的可以只做差額部分,多暫估的可以把差額沖紅結(jié)轉(zhuǎn)成本多分錄
好的,謝謝老師
不客氣,祝你成功。請(qǐng)為我五星好評(píng),謝謝