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老師,你好,2月我們開了一張研發(fā)和技術(shù)服務(wù)這張發(fā)票,現(xiàn)在需要填免稅明細(xì)表申報,請問只要填寫附表五和主表內(nèi)容嗎,附表三需不需要填寫啊

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2021-03-15 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-03-15 08:27

同學(xué)你好 差額納稅才填寫附表三

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同學(xué)你好 差額納稅才填寫附表三
2021-03-15
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》(國稅發(fā)〔2006〕156號)規(guī)定,開具增值稅專用發(fā)票時,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時限、順序、欄目,全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具,并加蓋發(fā)票專用章。 免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表》(小規(guī)模納稅人適用)第12欄“其他免稅銷售額”欄次中。同時在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(一)》第11行“開具普通發(fā)票銷售額”欄次中對應(yīng)行次進(jìn)行免稅銷售額的填寫。 因此,您在填寫《增值稅及附加稅費(fèi)申報表》時,應(yīng)當(dāng)將免稅的研發(fā)服務(wù)銷售額填入“其他免稅銷售額”欄次中,同時將免稅銷售額對應(yīng)的稅額填入“減免稅額”欄次中。
2023-10-18
你好; 一般不寫的 ;? ? 一般是你們差額征稅的企業(yè)會涉及? 填寫這個表格的; 不是這方面的企業(yè)不用謝表3? ?
2022-12-02
需要 第一列填寫含稅銷售額
2020-08-07
同學(xué)你好 按照季度的收入來申報
2022-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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