同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說(shuō)一下嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下我上月申報(bào)增值稅時(shí)后還有應(yīng)補(bǔ)退稅款是負(fù)數(shù),本期申報(bào)時(shí)天在哪里呢?填附表二的上期留抵稅額抵減欠款,可是填不了,應(yīng)該填哪里自己會(huì)顯示在表格中呢?
老師,進(jìn)料加工,在申報(bào)免抵退時(shí),每個(gè)月有免抵退抵減額嗎,如果有是系統(tǒng)自動(dòng)算的還是自己算填上去
老師,增值稅申報(bào)表里,附表有個(gè)減免項(xiàng)目,哪購(gòu)買的那種稅控盤,抵稅,是自己輸進(jìn)去的金額么,還是系統(tǒng)自帶
老師,我3月有留抵,本月申報(bào)時(shí),發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)稅額那張表,上邊有我3月留抵的稅額,那個(gè)數(shù)據(jù)還不是我填寫(xiě)的,如果我申報(bào)了,這個(gè)稅款會(huì)退給我們嗎?還是我需要填寫(xiě)什么表,才能把稅款退給我們
老師,我們11月申報(bào)了第一次免抵退稅金額,但是還沒(méi)有審核通過(guò),時(shí)間太長(zhǎng),這12月申報(bào)時(shí),增值稅的主表沒(méi)有自動(dòng)帶出免抵退稅應(yīng)退稅額,怎么處理,自己手動(dòng)填寫(xiě)嗎?
老師,你好,我是報(bào)稅人員,給員工申報(bào)個(gè)稅,之前是代賬公司報(bào)稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過(guò),怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報(bào)怎么申報(bào)?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會(huì)自動(dòng)結(jié)算出來(lái)
老師,我們之前購(gòu)買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒(méi)有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒(méi)折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來(lái)?交稅?
老師,公司租個(gè)人辦公室,發(fā)票去年未開(kāi),年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開(kāi)具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動(dòng)生成,還是手動(dòng)填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬(wàn),21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會(huì)不會(huì)引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過(guò)后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
用微信付款的,然后對(duì)方給開(kāi)的發(fā)票,我們沒(méi)用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
在申報(bào)免抵退時(shí),是進(jìn)料加工方式的,有免抵退抵減額嗎
同學(xué)您好, 您這個(gè)是要自己算的
進(jìn)料加工方式的,每個(gè)月有免抵退抵減額嗎
同學(xué)您好, 是的,一般生產(chǎn)型出口企業(yè)都有的
老師,是生產(chǎn)型企業(yè),進(jìn)料加工出口的。每個(gè)月有免抵退抵減額是嗎?免抵退系統(tǒng)算的嗎?
您好,是的,有出口退稅業(yè)務(wù)的話有的,
是不是系統(tǒng)算
這是需要自己計(jì)算的